取得1%的不可以進項計算抵扣9%
你好,請問一般納稅人從小規模農民手里取得的3個點的專票可以當9個點進項抵扣嗎?分錄怎么做的?
我想問一下 收到農民專業合作社 開給我們的 谷物加工*大米 的普票 0%的發票 我這邊可以按照9個點計算抵扣嗎
農民專業合作社是增值稅一般納稅人 他們開具的增值稅專用發票我們公司 可以抵扣嗎
老師,我們是一般納稅人,我們從農民專業合作社取得的1個點的專票可以計算抵扣9個點嗎?
老師,我們一般納稅人,去年收農民專業合作社的農產品票沒有計算抵扣,今年可以計算抵扣嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我們去年收購的青稞都沒有開發票,現在可以在匯算清繳前補開計算抵扣不呢?
可以的,你可以補開做抵扣
開出來的票是現在的日期,我怎么抵扣呢?計算抵扣在今年的當月嗎?
是的抵扣在今年就可以了
那我去年的稅不就白交了?
我意思是現在不是匯算清繳還沒結束嗎?能不能在匯算清繳前做到去年的賬里,少交些稅呢?
匯算清繳的是企業所得稅,不是增值稅
你可以反結賬計入去年,抵扣企業所得稅。然后增值稅今年做認證沒問題
哦,那開票的時候要注明是補開去年的不呢?
不需要特別注明的