你好,不能使用替票的,確定能開(kāi)出的不需要做匯算調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,1到3月的房租,需要每個(gè)月計(jì)入當(dāng)期損益,1月份沒(méi)有發(fā)票,但已經(jīng)把1月應(yīng)負(fù)擔(dān)的房租計(jì)入借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款入賬了,2月份來(lái)了發(fā)票,開(kāi)票是1到3月的金額,請(qǐng)問(wèn)老師2月份怎么入賬,3月份怎么入賬。開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是專票,稅額怎么入賬?
老師,這兩天付的款,有些發(fā)票要明年開(kāi)給我們了,這個(gè)怎么辦呢,匯算清繳影響嗎?還有一個(gè)房租的發(fā)票,今年五月的,到現(xiàn)在也沒(méi)開(kāi)出來(lái),如果明年開(kāi)出來(lái),還能用嗎?匯算清繳之前開(kāi)出來(lái)的話
老師好,我們公司租用個(gè)人寫(xiě)字樓辦公,原來(lái)可以代開(kāi)房租發(fā)票(每月3萬(wàn)),現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)問(wèn)題開(kāi)不了了,賬上有做房租成本,請(qǐng)問(wèn)這沒(méi)有發(fā)票的租金是公戶轉(zhuǎn)還是走現(xiàn)金帳合適呢?沒(méi)有票的租金成本明年匯算清繳時(shí)調(diào)整增可以嗎?
你好老師,在領(lǐng)增值稅專票的時(shí)候系統(tǒng)提示頂額開(kāi)具的發(fā)票較大,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)頂額開(kāi)具是什么意思呢?我們專票面額是10萬(wàn)的,開(kāi)出的不含稅金額是91000,價(jià)稅合計(jì)為10萬(wàn),這樣算是頂額開(kāi)具嗎?還是每月申請(qǐng)的票都用完了,這算是頂額開(kāi)具呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:房租代開(kāi)的發(fā)票還差半個(gè)月的發(fā)票金額沒(méi)有開(kāi)出來(lái),半個(gè)月的金額要用什么發(fā)票來(lái)頂票呢
老師婚慶公司采購(gòu)的婚紗如果金額比較大需要攤銷(xiāo)嗎?還是一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來(lái)、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開(kāi)給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫(xiě)說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢(qián)打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)顯示11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,實(shí)際上才半個(gè)月的金額,還差半個(gè)月,且已匯算清繳,還能調(diào)整嗎
確定房東可以繼續(xù)開(kāi)就不用調(diào),沒(méi)法再開(kāi)發(fā)票就要調(diào)整
稅務(wù)系統(tǒng)不讓開(kāi)了,且已做匯算清繳,那半個(gè)月金額該怎么處理呢
那么就做納稅調(diào)增就是了