您好,發票可以借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款(暫估)(紅字)其他應付款,每月暫估即可,借管理費用,貸其他應付款(暫估)
老師,我們公司的維修費1月份月結,2月份付款,現在已經到3月份對方還沒開發票過來,我們有單據有統計,財務應該怎么入賬
請問老師:今年5月份來了一張今年1月至5月的房租發票,但是1月到4月也要把這部分房屋提前寫分錄,計入當月損益,請問1到4月的分錄怎么寫?5月到了發票,怎么入賬?
請問老師,1到3月的房租,需要每個月計入當期損益,1月份沒有發票,但已經把1月應負擔的房租計入借管理費用,貸其他應付款入賬了,2月份來了發票,開票是1到3月的金額,請問老師2月份怎么入賬,3月份怎么入賬。開出來的發票是專票,稅額怎么入賬?
我1至4月有預提廠房房租借:制造費用 105504.59x4貸:其他應付款 105504.59X4。但3月份有付11個月的房租借:其他應付款 貸:銀行存款。5月份有開出11個月的發票,我現在拿到發票了賬要怎么做
老師 4月份預付了(4-6月)3個月的房租,入賬時 借預付貸銀存 ,發票當時沒給,隔天才收到,后邊又忘記入賬,截止到6月份 房租攤銷完了(每月房租計提分錄 借制造-租賃費 貸:其他應付款 ),我要怎樣入這個發票呢
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
老師,你的意思是進項稅額也暫估嗎?
您好,不是,按不含進項稅暫估
老師,您能把1月,2月,3月,應該怎么做的分錄寫一下嗎,我1月份就是先暫估了管理費用了,2月份來了房租1到3月的專票,請問我應該怎么做賬,3月應該怎么做賬,因為要把每月的房租的房租分別計入每個月里
2月份的發票上的稅額也是1到3月的
您好,1-3月,每月暫估即可,借管理費用,貸其他應付款(暫估)
您好,2月收到發票。借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款(暫估)(紅字)其他應付款
收到進項票,為什么還暫估其他應付款
您后邊加的,紅字其他應付款是什么意思,您是說沖回這幾個月的暫估,再根據發票重新入賬嗎?
老師,你說的紅字其他應付款是什么意思?
您好,是為了紅字沖回暫估,麻煩不要催
您好,只有暫估才有紅字