你好,一到四月份借管理費用貸其他應付款,五月份發票到了借其他應付款借管理費用負數, 然后再做一到五月份的借管理費用貸其他應付款
老師,公司租的個人的房子用于員工宿舍,今年9月份付的5-7月份的房租,發票至今也沒收到,請問,我9月份在沒有發票的情況下怎么做賬,以前月份也沒計提房租
請問老師:今年5月份來了一張今年1月至5月的房租發票,但是1月到4月也要把這部分房屋提前寫分錄,計入當月損益,請問1到4月的分錄怎么寫?5月到了發票,怎么入賬?
請問老師,1到3月的房租,需要每個月計入當期損益,1月份沒有發票,但已經把1月應負擔的房租計入借管理費用,貸其他應付款入賬了,2月份來了發票,開票是1到3月的金額,請問老師2月份怎么入賬,3月份怎么入賬。開出來的發票是專票,稅額怎么入賬?
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司,是獨立法人,現收到房屋租賃發票。從今年1月開始每月計提預提費用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發票給洪益,我們付洪益維修費,現在年底要清賬。請問我們計提房租是,借:其他應收款~洪益房租,貸:預提費用~房租。房租發票來了,應該怎么做會計分錄?
老師,今年付了1年的物業費,期限是5月至明年的4月,這樣可以一次性計入到當期損益嗎?還是要分攤
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎