你好,開出去的是今年五月份之后的嗎?
我1至4月有預提廠房房租借:制造費用 105504.59x4貸:其他應付款 105504.59X4。但3月份有付11個月的房租借:其他應付款 貸:銀行存款。5月份有開出11個月的發票,我現在拿到發票了賬要怎么做
預付房租票未到(借:其他應付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現在次年初收到發票。這個不知道該怎么做了
老師 4月份預付了(4-6月)3個月的房租,入賬時 借預付貸銀存 ,發票當時沒給,隔天才收到,后邊又忘記入賬,截止到6月份 房租攤銷完了(每月房租計提分錄 借制造-租賃費 貸:其他應付款 ),我要怎樣入這個發票呢
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
我收到發票是今年5月開出來的
你好,五月份的,但是幾月份的房屋租金是去年的還是今年的?