你好,支付10萬分錄 借:預付賬款 10 貸:銀行存款10
我們公司購入設備,是先付10萬給供應商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計444440元。 第三方每月開票開16060給我們,請問,入固定資產分錄怎么做?付10萬給供應商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應該怎么做?
我們公司,員工工資有開票的 。比如一個月3萬。但是他們開票不是開3萬是開10萬 然后把票給我。說讓我自己扣。這個會計分錄怎么做
老師,我們公司給三方平臺代付,比如付款10萬,對方收我們5.5%的稅費,我們就一共支付10萬*(1+5.5%)=105500,對方給我們開票的時候是開6給點的發票,這樣子我們支付的稅點跟開票的稅點不一致,怎么做分錄
老師,我們公司與個人施工隊簽訂了車間建筑裝修工程,這個工程一次性包死,我們已付預付款20萬,還剩10萬,先需要對方給我們開發票,該開什么內容的發票呢
老師,我們公司與個人施工隊簽訂了車間建筑裝修工程,這個工程一次性包死,我們已付預付款20萬,還剩10萬,先需要對方給我們開發票,該開什么內容的發票呢
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調整明細表里 補充養老保險和補充醫療保險,要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
老師,建筑勞務公司小規模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務開3%或1%?
生產性企業,總公司統一采購原材料,款也是總公司付的,最后供應商把發票開給了總公司,請問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業向銀行借入生產經營用短期借款1000000元,期限為6個月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計提、按季度支付,假定6月30日收到收到計息通知。下列各項中,該企業6月30日支付利息的會計處理正確的是
農業機耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發票進來,在做匯算清繳的時候給他調出來了,那這樣的話賬需要調整嗎?需要做憑證調整嗎?
老師,你好,我們前年已經匯算清繳完了,今天發現當時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
收到3萬發票 借:長期待攤費用3 貸:預付賬款3
完工后可按月分攤 借:管理費用等 貸:長期待攤費用