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我們公司購入設備,是先付10萬給供應商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計444440元。 第三方每月開票開16060給我們,請問,入固定資產分錄怎么做?付10萬給供應商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應該怎么做?付款是:付給供應商10萬+付給第三方16060*21+7180=444440元 第三方開票是:59000+16060*24=444440元

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第三方每月開票開16060給我們,請問,入固定資產分錄怎么做?付10萬給供應商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應該怎么做?付款是:付給供應商10萬+付給第三方16060*21+7180=444440元
第三方開票是:59000+16060*24=444440元
2021-08-20 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-20 19:48

簽訂合同時 借,固定資產,購買價格 未確認融資費用,倒擠 貸,銀行存款,支付金額 長期應付款,欠款金額不含稅 開票 借,應交稅費 貸,長期應付款 支付 借,長期應付款 貸,銀行存款 借,財務費用 貸,未實現融資費用

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快賬用戶5562 追問 2021-08-20 19:57

我大概做出來了。唯一的漏洞,是收到的發票16060是含13的增值稅。分錄又應該怎么做呢

我大概做出來了。唯一的漏洞,是收到的發票16060是含13的增值稅。分錄又應該怎么做呢
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齊紅老師 解答 2021-08-20 19:58

你看一下我后面給你的收發票的那個賬戶處理就行了。

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快賬用戶5562 追問 2021-08-20 20:06

方便金額列一下嗎老師

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快賬用戶5562 追問 2021-08-20 20:07

未確認融資費用和未實現融資費用期末有余額嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:29

你付款期結束就沒有余額了,同學

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快賬用戶5562 追問 2021-08-20 20:30

老師,這種方法可以嗎

老師,這種方法可以嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-20 20:32

你這里就用長期應付款就可以了,你不用再去用那個其他應付款這個科目。你就用我前面給你的賬戶處理,你把金額代進去發過來,我給你檢查。

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快賬用戶5562 追問 2021-08-20 21:04

因為第一筆是分開付款的,付款時就應該要做的了所以就分開了分開也沒問題的吧

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齊紅老師 解答 2021-08-20 21:33

那你就是 其他應付款和長期應付款抵消處理,你需要

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快賬用戶5562 追問 2021-08-21 11:16

是需要 其他應付款和長期應付款抵消處理還是

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齊紅老師 解答 2021-08-21 11:47

借,長期應付款 貸,其他應付款 這分錄抵消處理就行了

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簽訂合同時 借,固定資產,購買價格 未確認融資費用,倒擠 貸,銀行存款,支付金額 長期應付款,欠款金額不含稅 開票 借,應交稅費 貸,長期應付款 支付 借,長期應付款 貸,銀行存款 借,財務費用 貸,未實現融資費用
2021-08-20
你好,支付10萬分錄 借:預付賬款 10 貸:銀行存款10
2024-03-24
同學你好 融資租賃租入固定資產賬務處理 企業采用融資租賃的方式租入固定資產,作為自有資產,會計分錄為: 1.融資租入的固定資產,應當在租賃開始日,按租賃協議或者合同確定的價款、運輸費、途中保險費、安裝調試費以及融資租入固定資產達到預定可使用狀態前發生的借款費用等作為入帳價值。 借:固定資產--融資租入固定資產 貸:長期應付款--應付融資租賃款 2.融資租入的固定資產,應當采用與自有應計折舊固定資產相一致的折舊政策。折舊年限為租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間為折舊年限。 計提折舊時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用--折舊費 貸:累計折舊 3.分期付款時: 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 4.租賃期滿,如合同規定將設備所有權歸承租企業,應進行轉帳,將固定資產從“融資租入固定資產”明細科目轉入有關明細科目。 借:固定資產--有關設備 貸:固定資產--融資租入固定資產
2022-09-28
借,固定資產300 貸,銀行存款300 借,銀行存款270 貸,長期借款270
2021-07-10
借:銀行存款99 ? ? 財務費用1 貸應收賬款? 100
2022-04-09
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