簽訂合同時 借,固定資產,購買價格 未確認融資費用,倒擠 貸,銀行存款,支付金額 長期應付款,欠款金額不含稅 開票 借,應交稅費 貸,長期應付款 支付 借,長期應付款 貸,銀行存款 借,財務費用 貸,未實現融資費用
請問下我們購買一臺設備300萬,全款付給供應商,又在融資公司融資了270萬,這個270萬融資公司直接付給我們,我們再每月還款,設備全款發票是供應商開票,那在融資公司付給我們的270萬的會計分錄怎么做?
我們公司購入設備,是先付10萬給供應商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計444440元。 第三方每月開票開16060給我們,請問,入固定資產分錄怎么做?付10萬給供應商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應該怎么做?
買一臺設備合同額350萬,發票350萬已開,付了廠商57.25萬元首付。然后后邊的交易是跟第三方。第三方融資租賃公司給出了計劃還款表每一期的具體還款金額和利息費用,總計租金本金315萬元,租金總額348.23萬元。1.請問老師固定資產的入賬金額是57.25萬元+348.23萬元嗎?相關分錄如下,請老師看下感覺不太對呢
老師,我們公司主營業務:租A公司電瓶車,然后轉租給外賣騎手,收取中間租金差價。具體經營模式如下,比如(多是我們先幫騎手先墊付租金給平臺):1. 今天新騎手要租車,他先通過第三方平臺(小程序)注冊身份信息,實名認證,然后我們公司先幫騎手墊付租金給第三方平臺500元/人/月,墊付的錢通過支付寶支出, 2.從A公司租入一輛電瓶給新騎手,支付租金:300元 3. 下月20號騎手發工資(因為美團每月發工資多是20號)后把這欠的500元錢付給第三方平臺,第三方平臺扣掉10元的手續費,剩余490元打回公司支付寶 4. 一輛車每月的毛利潤:500-300-10=190元 ,1-3步驟會計分錄分別應該怎么做?
我們公司先支付了10萬的裝修費給施工單位!第一次支付10萬時,對方公司只開了3萬的發票!后面說是每個月開3萬給我們!這個我應該怎么做分錄!謝謝!
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
我大概做出來了。唯一的漏洞,是收到的發票16060是含13的增值稅。分錄又應該怎么做呢
你看一下我后面給你的收發票的那個賬戶處理就行了。
方便金額列一下嗎老師
未確認融資費用和未實現融資費用期末有余額嗎
你付款期結束就沒有余額了,同學
老師,這種方法可以嗎
你這里就用長期應付款就可以了,你不用再去用那個其他應付款這個科目。你就用我前面給你的賬戶處理,你把金額代進去發過來,我給你檢查。
因為第一筆是分開付款的,付款時就應該要做的了所以就分開了分開也沒問題的吧
那你就是 其他應付款和長期應付款抵消處理,你需要
是需要 其他應付款和長期應付款抵消處理還是
借,長期應付款 貸,其他應付款 這分錄抵消處理就行了