同學你好 付款不是按照價稅合計的金額嗎
老師,我們公司給三方平臺代付,比如付款10萬,對方收我們5.5%的稅費,我們就一共支付10萬*(1+5.5%)=105500,對方給我們開票的時候是開6給點的發票,這樣子我們支付的稅點跟開票的稅點不一致,怎么做分錄
老師,我們公司付給了對方收開發票的稅點900元,但對方不會給我們開這900元的的發票,那我這900元一直掛在應付賬款借方,這個要怎么做平?
我們公司先支付了10萬的裝修費給施工單位!第一次支付10萬時,對方公司只開了3萬的發票!后面說是每個月開3萬給我們!這個我應該怎么做分錄!謝謝!
比如一筆10萬元不含稅交易,我們給對方開票6個點,對方需要付給我們10萬+6000元增值稅,合計對方應付給我們價稅合計106000元,老師,這樣說的正確嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是的,按照價稅合計給三方公司,三方公司按照不含稅幫我們支付出去
那你收到的發票是你的價稅合計金額吧
是的價稅合計
同學你好 你直接按照發票的金額來做就行了