你好,正確的是哪個科目?
老師你好,申報企業(yè)所得稅年報時,管理費用記入18萬,后來發(fā)現(xiàn)賬錯了,更改年報。實際管理費用為15萬,請問3萬應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中記調(diào)增還是調(diào)減?
老師好是商貿(mào)企業(yè)22年誤將40000元管理費用工資做到生產(chǎn)成本直接人工里去了企業(yè)所得稅已經(jīng)交掉了請問今年怎么調(diào)整?
22年第四季度企業(yè)所得稅申報,報表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計提了,等于是申報的時候報表錯了。除了去改報表,可不可以在23年增加一個調(diào)整分錄,把22年的所得稅計提的分錄反做賬,23年增加一個分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬塊錢
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報再調(diào)整?
有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調(diào)整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎?
#提問#老師好,企業(yè)第一季度利潤高,報企業(yè)所得稅時可以適當(dāng)做利潤嗎
銷項是5%簡易計稅稅金5000元,進(jìn)項是13%稅金8000元,增值稅申報表進(jìn)項帶不出,顯示交稅5000元
已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費的二級三級有余額怎么辦
老師,員工辭退補償,在匯算清繳的時候是填到工資薪金還是福利費呢
所得稅清繳年報怎么報,所得稅清繳要把成本調(diào)減,補稅補5000多,那這個年報財務(wù)報表怎么報,還是就直接取2024年12月份的數(shù)據(jù),直接報,還是怎么操作
餐飲公司(都是到門店吃)在抖音上一個季度提取了50萬,沒有開票,如何做賬
貸款報表周轉(zhuǎn)天數(shù)怎么計算,比如應(yīng)收35調(diào)90,預(yù)付18調(diào)5,預(yù)付8調(diào)40,應(yīng)付22調(diào)1,營收8000萬
老師,您好,我想問下2023年和2024年所得稅稅率是多少
固定資產(chǎn)折舊,如何入賬?
老師好,公司租了房東的房子,房東個人開不了發(fā)票,房東用自己公司給我們開票 這可行嗎
22年的工資多報了一個人的,但是計提到管理費用了,現(xiàn)在要調(diào)整企業(yè)所得稅年度
之前計提的管理費用
你好,職工薪酬明細(xì)表里面調(diào)整。稅收金額。實際金額減去。
稅收金額的意思填寫正確的嗎?
是的對的,是這個意思的。