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有二十多萬調整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調增或調減嗎?

2023-05-23 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 19:40

你好,是應當計入? 以前年度損益調整科目,錯誤的計入了費用???

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快賬用戶8562 追問 2023-05-23 19:59

是把以前年度發生的費用薪酬保險那些調整入了費用,這筆20多萬以前年度損益調整我怎么報所得稅匯算吶

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齊紅老師 解答 2023-05-23 20:00

你好,需要做匯算清繳的更正。2022年匯算清繳的時候減少相應的費用,在以前年度匯算清繳增加相應的費用

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快賬用戶8562 追問 2023-05-23 20:28

在22年所得稅匯算表里,有直接填的地方嗎?納稅調整事項的地方?不需要去調整以前年度

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齊紅老師 解答 2023-05-23 20:29

你好,在22年所得稅匯算表,沒有? 以前年度損益調整? 單獨填寫的地方?

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你好,是應當計入? 以前年度損益調整科目,錯誤的計入了費用???
2023-05-23
您好,是更正21年年度匯算清繳的表格哈,A105000表26或30行填,但這個納稅調減慎重,稅務不歡迎調減的,可能會查咱的賬了。
2023-05-23
調整以前年度企業所得稅,不需要計提現在的企業所得稅
2023-04-11
二零年你已經抵扣了所得稅,需要調整的。
2022-05-11
同學,你好,需要在納稅調增調減里面去調整。
2023-02-27
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