調整以前年度企業所得稅,不需要計提現在的企業所得稅
19年預提費用,在2020年辦理2019年度匯算清繳之前未取得發票,當時企業所得稅已納稅調增。2022年調整2019年預提費用,借以前年度損益調整貸其他應付款,2022年是否還需要調整企業所得稅?分錄怎么做?
老師您好,去年多計提工資現在需要調整,可以直接在今年的賬上調整嗎?以往的企業所得稅申報表還需要更正嗎?之前的企業所得稅有交稅了。
以前年度管理費用多計提了,然后現在調整的時候,,需要調整以前年度企業所得稅,還需要計提企業所得稅嗎?
有二十多萬調整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調增或調減嗎?
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
與收入相關的500管理費用做營業外支出了,匯算填表在營業外支出減500,然后管理費用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報關單,是不是只能視為內銷了,報無票收入。
印花稅稅源信息采集里應稅憑證名稱應該填什么
那老師我調整以前年度利潤分配的時候,這個是包含所得稅還是不包含?
調整以前年度利潤分配的時候, 是包含所得稅