填寫的是調整之前的,也就是第四季度的財務報表是調整之前的
如何在年底做招待費的調增,比如之前所得稅是6250,調增招待費后是7500,出的報表上所得稅是7500.四季度填報時所得稅是6250,填報財務報表時也是按7500填嗎?
年度匯算清繳時,財務報表怎么填?里面的數據是填什么時候的?業務招待費等該怎么調整?
我想請教下 如果企業所得稅匯算清繳 是要有福利費 業務招待費要調整的話 就是要在納稅調整表格里面如實填寫就好了 年度財務報表需不需要跟著改變數據? 年度財務報表 是根據最后一個月 也就是12月的累計數據填寫就好了 是不是這樣子啊?
匯算清繳時先填寫財務報表,是要填寫調整后的報表嗎?比如有業務招待費按比例需要調減,財務報表中業務招待費是不是就按調減的數字填寫了
老師你好,我在填報所得稅匯算清繳時,業務招待費超標需要調整,但是再填寫納稅調整項目明細表時,有提示說業務招待費支出稅收金額根據主營業務收入自動生成,請先填報主表營業收入并提交,這個表怎么填寫呢
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認證抵扣嗎?
老師高新企業申報步驟?與普通申報多哪些?
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費,匯算時直接填到辦公費,那季報和年報要改嗎?
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發票選錯了,把公司沒成立前的發票也開在一張發票里了怎么辦啊
老師好,小規模納稅人,一個季度開票多少以內,是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統里面去,現在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現在發貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
匯算清繳時財務年報不是按匯算調整后數字填報嗎?
你好,不是的。按照調整之前的。
在3月時有發生跨年未開票收入退貨,小企業會計準則,是免稅產品,如何賬務處理,匯算時收入要調減嗎?
借應收賬款負數。貸主以業務收入負數。
不調整。你要是做以前年度損益調整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
但如果紅充掉未開票收入的話,本月收入比本月實際開票收入要小,這樣收入比對不會通過,如何處理好?
自己很有可能申報不了,去稅務局申報。
不去稅局申報,是不是只能用以前年度損益調整科目,然后匯算時收入調減呢?
你好,增值稅呀,增值稅的,你用以前年度損益調整也在這里邊填寫。