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老師你好,我在填報所得稅匯算清繳時,業務招待費超標需要調整,但是再填寫納稅調整項目明細表時,有提示說業務招待費支出稅收金額根據主營業務收入自動生成,請先填報主表營業收入并提交,這個表怎么填寫呢

2024-05-18 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-18 11:02

您好 請問主表的營業收入 營業成本 管理費用等這些都填寫了嗎

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快賬用戶7494 追問 2024-05-18 11:03

小微企業是免填的

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齊紅老師 解答 2024-05-18 11:04

主表要自己填的啊? 小微企業是免填期間費用明細表而已

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快賬用戶7494 追問 2024-05-18 11:09

主表編號是哪一個呢

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齊紅老師 解答 2024-05-18 11:11

A100000這個表? 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)

A100000這個表? 中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)
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相關問題討論
您好 請問主表的營業收入 營業成本 管理費用等這些都填寫了嗎
2024-05-18
您好,稅收金額填寫0
2021-03-24
您好,賬載金額 126235.92 稅收金額 0
2021-03-17
您好,賬載金額就是實際發生的金額,稅收金額業務招待費系統自動計算,傭金和手續費支出可以不填寫
2021-04-20
1 工資薪金只是應付職工薪酬貸方金額和借方金額 2業務招待費按實際填列,系統自動計算扣除比例 3第三個問題您說的沒錯哈,按實際填列就可以了
2025-04-26
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