您好,可以先按6250填寫
年底利潤總額是40萬減去彌補以前年度虧損后是25萬,小微企業優惠交稅0.25是6250元,問如果年底提前做匯算清繳的準備調增招待費5萬,那所得稅就是7500,利潤表中所得稅就是7500。那報四季度財報時,利潤表中所得稅應該寫6250還是7500。因為四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。
如何在年底做招待費的調增,比如之前所得稅是6250,調增招待費后是7500,出的報表上所得稅是7500.四季度填報時所得稅是6250,填報財務報表時也是按7500填嗎?
年終四季度算出所得稅6000,利潤表中所得稅是6000應交稅金貸方是6000申報完后。在匯算清繳時調增招待費,所得稅補交1000,那么在匯算時填財務報表時要跟四季度一樣還是應該不一樣,應該將利潤表中所得稅改為7000,應交稅金改為7000嗎?
填寫企業所得稅時各種費用要填報嗎比如業務招待費之類的(季報)扣除標準是什么
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業務招待費,費,支付費用沒有發票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數據也要根據企業所得稅申報表數據修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數據是按第四季度期末數填的。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那我帳上做的是7500,問過好幾個老師了,有的說年底先調,有的說等匯算清繳時調,搞不明白
您好,匯算清繳調整即可
匯算清繳調整會涉及到報表調整吧
您好,不會,用以前年度損益調整
以前年度損益調整會改變未分配利潤的期初數嗎?在匯算清繳那月補交所得稅后,負債表中未分配利潤期初數會變成新的數嗎?
您好,是不會變期初的