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如何在年底做招待費的調增,比如之前所得稅是6250,調增招待費后是7500,出的報表上所得稅是7500.四季度填報時所得稅是6250,填報財務報表時也是按7500填嗎?

2022-01-13 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-13 23:00

您好,可以先按6250填寫

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快賬用戶7065 追問 2022-01-13 23:04

那我帳上做的是7500,問過好幾個老師了,有的說年底先調,有的說等匯算清繳時調,搞不明白

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齊紅老師 解答 2022-01-13 23:25

您好,匯算清繳調整即可

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快賬用戶7065 追問 2022-01-13 23:27

匯算清繳調整會涉及到報表調整吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 23:42

您好,不會,用以前年度損益調整

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快賬用戶7065 追問 2022-01-13 23:47

以前年度損益調整會改變未分配利潤的期初數嗎?在匯算清繳那月補交所得稅后,負債表中未分配利潤期初數會變成新的數嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 07:50

您好,是不會變期初的

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相關問題討論
您好,可以先按6250填寫
2022-01-13
對的是的,是這么做的。
2022-01-11
您好 收入填了 然后實際發生業務招待費對應也在納稅調整項目明細表對應欄次填寫后 系統自動帶入納稅調增金額 3763-217.41=3545.59
2021-11-22
調增不需要做賬務處理 之前的財務報表不修改的 和第四季度一樣的
2023-05-16
在匯算時填財務報表時要跟四季度一樣
2022-01-17
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