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年底利潤總額是40萬減去彌補以前年度虧損后是25萬,小微企業(yè)優(yōu)惠交稅0.25是6250元,問如果年底提前做匯算清繳的準(zhǔn)備調(diào)增招待費5萬,那所得稅就是7500,利潤表中所得稅就是7500。那報四季度財報時,利潤表中所得稅應(yīng)該寫6250還是7500。因為四季度只用交6250,剩下的1250明年才交。

2022-01-11 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 11:51

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 11:55

自己做賬還是按7500做利潤表,但四季度報表時如果填7500就跟所交的稅6250不符了,是怎么做,那報四季度財報時,利潤表中所得稅應(yīng)該寫6250還是7500。

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 11:56

請老師詳細(xì)說下

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 11:57

這樣做有什么好處,我看有的老會計這么做。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:58

你好,該怎么做還是怎么做就可以的,這種不用管。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:59

利潤表所得稅費用還是6250

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:59

你交了多少,你再季度計提多少就可以的,所得稅費用這個是不變的,匯算清繳有調(diào)整的項目再補幾貼,用1000年的損益調(diào)整來做。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:59

用反結(jié)賬回來修改啦,之前的就已經(jīng)過去了。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:59

不用反結(jié)賬回來修改了。

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 12:08

不明白,正常做法是不調(diào)增招待費,所得稅就是6250,財務(wù)報表和稅務(wù)報表一樣,等匯算清繳時通過調(diào)正以前年度損益科目調(diào)整利潤分配里的未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:11

你好,自我申報匯算清繳的時候,你不需要調(diào)整分錄,你只需要在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目招待費里面調(diào)增就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:11

破再補交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 12:38

是不是這樣,年底公司做帳利潤表中的所得稅就是7500,填稅務(wù)的四季度表時,前面第一張計算稅的表算出來是6250,填財務(wù)報表時填6250還是7500,就這個糾結(jié)搞不懂。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:40

好,財務(wù)報表還是6250填寫這個?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:40

財務(wù)報表還是填寫6250的

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 13:11

也就是年底做帳記7500,公司財務(wù)出的報也是7500,就報四季度財報時填6250,明年匯算清繳帳就不用調(diào),直接填表調(diào)增招待費,如果調(diào)的稅和帳上的致,就直接借應(yīng)交稅金交稅。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:12

年底做賬的時候出現(xiàn)的是6250,你的招待費并沒有調(diào)整,還沒有繳納了不是啊?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:12

你計提和繳納一致,你實際交了6250,按這個來計提就可以

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 13:22

年底做帳是6250,又做一筆招待費調(diào)增5萬后的1250,那利潤表中所得稅就是7500,在填四季度報時利潤總額是40萬,扣除以前年度虧損后是25萬,出來的稅是6250,為了跟這個數(shù)對上,填稅務(wù)的財報時就不能按財務(wù)出的數(shù)填,那利潤表中所得稅就寫6250,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金也應(yīng)是6250。是這樣的嗎?還是應(yīng)按財務(wù)出的7500來填。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:24

你好,首先招待費調(diào)增不需要賬做賬務(wù)處理,這個明白嗎?然后他是在匯算清繳調(diào)增匯算清繳的時候補企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:24

現(xiàn)在是季度申報,你管那些干什么呀?

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 13:29

以前老會計就是在年底先調(diào)增將調(diào)增后的稅算出來,體現(xiàn)在報表里是7500,在四季度先交6250,匯算清繳后再交剩下的1250。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:29

你好,這種做法不對,匯算清繳的時候補稅就可以的 補稅的當(dāng)月,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行存款。

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 13:40

如果是補稅,要調(diào)整未分配利潤,借利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,那補稅的這個月之后的月份,期初未分配利潤的數(shù)要改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:43

再補稅的當(dāng)月做這個分錄,你可以修改期初未分配利潤,也可以不用修改忽略。

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 13:53

感謝,我也知道常規(guī)做法是這樣的,之前問過有老師說可以按老會計那種做法。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:54

你好,可以的,你想做的話可以的。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:54

但是不合理啊,你明明需要交6250,你卻計提了7500。

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快賬用戶1400 追問 2022-01-11 13:58

因為老覺的這1250就是去年的所得稅,雖然是放到今年交,但去年的報表里體現(xiàn)不出來。

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齊紅老師 解答 2022-01-11 13:59

如果你看二一年實際繳納了多少稅款的話,所得稅費用不就不對了?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 14:00

實際并沒有交剩下的那個差額,這個你自己決定吧。

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對的是的,是這么做的。
2022-01-11
您好,匯算清繳可以與四季度不一致
2022-03-28
第一個不需要。 第二個年累計利潤總額-以前年度虧損)*稅率-前兩個季度預(yù)繳 公式
2021-10-04
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
你好,學(xué)員,這個繳納直接做賬在22年度即可的
2022-03-28
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