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老師駕校機(jī)構(gòu)。。去年已經(jīng)開具發(fā)票給學(xué)員也在去年做收入了。。現(xiàn)在學(xué)員要退部分學(xué)費(fèi),開具了紅字發(fā)票,然后又開了一個(gè)不退款的正數(shù)發(fā)票,我分錄怎么寫?

2024-03-21 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-21 21:53

你好,紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 正數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-03-21 21:54

應(yīng)收差額部分確認(rèn)退款

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快賬用戶6352 追問 2024-03-21 21:59

當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到培訓(xùn)費(fèi)了。這樣做是不是不用調(diào)整去年的申報(bào)表了?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 22:03

你好,一般這類是不用調(diào)整報(bào)表的,金額也小

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快賬用戶6352 追問 2024-03-21 22:09

幾千塊錢到一萬,主要是這家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)還是國企公司。

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齊紅老師 解答 2024-03-21 22:14

不用調(diào)整的,退費(fèi)不屬于差錯(cuò)

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快賬用戶6352 追問 2024-03-21 22:16

噢噢,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-21 22:19

《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定:小企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售商品收入的售出商品發(fā)生的銷售退回(不論屬于本年度還是屬于以前年度的銷售),應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期銷售商品收入。增值稅相關(guān)規(guī)定,國家稅務(wù)總局關(guān)于銷售退回處理規(guī)定:《國家稅務(wù)總局關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》國稅函[2008]875號(hào):企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售商品收入。

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快賬用戶6352 追問 2024-03-21 22:22

老師不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-03-21 22:27

新收入準(zhǔn)則主要規(guī)定了:1.賬務(wù)處理同時(shí)分退回和不退回確認(rèn)收入和成本,即在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時(shí),按照不含銷售退回的金額確認(rèn)為收入、把銷售退回金額確認(rèn)為負(fù)債、收回的商品確認(rèn)為資產(chǎn)、(凈值)確認(rèn)為成本;2. 每一資產(chǎn)負(fù)債表日,考慮已經(jīng)退回的商品,重新估算一下退回,也就再確認(rèn)一次收入、負(fù)債、資產(chǎn)和成本。依據(jù):《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入>的通知》(財(cái)會(huì)〔2017〕22號(hào))第三十二條規(guī) 不管執(zhí)行什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅和企業(yè)所得稅規(guī)定都是一樣。新收入準(zhǔn)則對(duì)銷售退回不再作為資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)處理進(jìn)行追溯調(diào)整,而是在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)銷售退回采用未來適用法。

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齊紅老師 解答 2024-03-21 22:29

你好,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)則也是在24年調(diào)整

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快賬用戶6352 追問 2024-03-21 22:29

所以還是不用追溯調(diào)整對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 22:30

不追溯的,和漏記還是有區(qū)別

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你好,紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 正數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
2024-03-21
借應(yīng)收賬款貸銀行存款
2021-10-14
你好!開紅字發(fā)票做收入的原分錄紅字就可以
2022-02-18
你好 留著以后抵扣的
2020-11-24
你好? ? ?對(duì)方退了原發(fā)票的話 。 那么你就不需要給對(duì)方負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)聯(lián)次了。只需要給正確的正數(shù)發(fā)票的? ?兩聯(lián)次就行了。是的
2021-04-09
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