您好同學, 你現在要做這些紅字,10多萬你分五至六個月沖,別太集中了
老師,我們是幼兒園,18年開始招生的,18年和19年兩年的收入中,偶爾會有退費的產生,當時退費是直接用現金退給學生,沒有開具紅字發票,正常的應該是退了得就得開具紅沖發票,這些積攢下來的退費沒有開紅沖發票的大概有十幾萬,當時因為我還沒接手,我2020年接手后只要產生退費的我們就開具紅字發票收入也做沖減,那前兩年的退費沒開具發票的怎么辦,當時不是我做的賬
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發票,我在當月全入成本了,后期我們人員減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發票,后期我們增人先打款后開發票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預付賬款里,現在和保險公司業務終止了,預付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
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收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進項轉出么
注冊資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復
高速公路通行費專用發票可以計算抵扣嗎?
應納稅額是填本期累計金額嗎,利潤表
請問老師,小企業會計準則,利潤表這里有個財務費用其中利息費用(收入以-號填列),這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣
當時是只退了學費,現金和收入都做了沖減,
就是沒有開紅沖票
您好同學,這樣就可以的同學,發票開不開的無所謂 賬做了就好了
這種情況的話,是不是必須當月有收入時才能開紅沖,沒收入系統開不了紅沖
另外老師您說的之前已經在收入上做了沖減的賬了,紅沖發票開不開無所謂了是不是,
你好同學,是的你已經做了,票就無所謂了
那我已經把之前的需要開紅字的發票開了18750了,那開了的這些還用不用做賬記分錄了,實際上這一部分開過紅沖票的18或者19年都在收入里減過了
如果不開紅沖票,18.19年發票系統上收入跟18 19年的賬上收入不是不統一嗎?這有關系沒有,稅務他管不管這些沒開紅沖票實際上減記了收入的事
同學,其實我們開紅字的發票用來做帳是最省心的,如果說你想標準一點的做,先把原來做賬的那張憑證沖紅,再開一個紅字,發票正常做帳,這樣就正規了。