你好,也就是你們不一定能用上這些發票是嗎?是的話私下支付 銷售方不做收入有風險的
老師您好,我公司是個轉企,現在是一般納稅人,當時還是個體戶時候,有筆交易我們給對方開的手工發票,對方一直沒給我們打款,直到上個月打了款進來,時隔10來年,當時是個體戶也沒有建賬,也找不到發票和報表,請問給我們轉進來的這筆款該怎么入賬
老師你好,我現在注冊了一個個體工商戶,已經拿到營業執照了,我現在需要給客戶企業開發票有一筆款要收,請問我要怎么做呢? 1、個體工商戶怎么開發票呢? 2、我需要去銀行開公戶嗎?還是對方企業可以直接把錢打進我任何一個私人賬戶? 3、如果對方企業直接打進我私人賬戶,那這筆錢就是我個人的可以直接自己支配了吧?還是需要交稅呢?
各位老師大家好,我們是公司,對方是個人,現在購進了一些零件設備,是30000元,然后對方讓用私戶付款給他,他不開發票進來,但是我們是用公戶轉賬給他,讓他到稅務局代開發票進來,普票發票,他說稅務局要4個點的稅點,買賣銷售行為,個人代發票,普票還是1個點和稅點,這個是全國統一的,還是根據地方而定的老師,請老師們賜教一下,謝謝
老師好,請問一個問題,我方屬于一般納稅人,對方也是屬于一般納稅人,我方這邊向對方購買摩托車配件和設備,是直接每次公對公轉款好一些,還是說先私戶對私戶轉貨款,后面如果我缺進項票,再讓對方以公戶對方式一次性開給我好一些呢?這種方法有風險么?
各位老師,大家好,我們公司是生產保溫箱的,然后老板購進原材料 ,對方公司說他們是一般納稅人,然后每次購進材料的款項都是老板給人家轉私戶,一年之中從來不開發票,如果開發票,人家讓老板補稅點,他們讓補13個點的稅點,針對這種業務我該怎么處理呢,請老師們指點一下,謝謝
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
我是購買方,也要經常銷售車和購買車,也需要專票抵扣進項,但是第二種方法是銷售方提的,是不是不合理啊?
你這些配件能銷售出去嗎?或者是你有維修收入才行。如果你維修收入隱瞞了你對應的進項,也不要發票。
有,我們這也包含售后,
每次配件也不少買,不是可以抵扣進項稅么?
只要是專票就可以抵扣進項稅啊
對的,是的,生產辦公用的就可以抵扣。
還是說售后維修收入也得開票,然后購買配件開進項,這兩者同時進行,才能抵扣么?
無票收入也可以抵扣的
可是我們這一塊好像包給外賬會計了,無票收入入不了賬,是不是我這維修配件就不應該要進項票了啊? 要了反而有風險,是么
你好對的 你維修收入不打到公司賬戶嗎?
我方是銷售摩托車的,賣車的時候會開票,購買產品車的時候,對方會給我方開進項票,我方也包含售后維修,我想著買配件款也多,是不是就可以拿到對方公戶給我方公戶開的發票,用進項票來抵扣增值稅,,這樣就可以少交稅了,我也不是太清楚,這樣合不合理,所以像老師尋求答案來了
你好是的 但是配件得有對應的收入
維修收入也是進公司賬戶,那這樣說的話,要配件進項票也是很合理的,是么?
你好對的 是這么理解的