您好,您這個是申報的什么呢?
老師?? 這個算是商業保險的吧? 具體公司報的是啥? 我也不知道? 做賬?? 借 :管理費用-保險費?? 貸 :庫存現金? 老師這個是商業保險 所得稅有限額 是嗎 ?
公司買一批車,總價款478萬,首付130萬(實付100萬,欠30萬未付清),車行開購車發票365萬,這個按那個金額做固定資產呢? 還有保險公司開發票18.90萬的保險發票,但是這個保險是包含的車子價款里面的,保險費是車行交的。如果再做保險費的話,那是不是重復了呢?
老師您好,我想問一下,公司網上購買了手機,金額已達到入固定資產的額度,但購買手機的同時也購買了網站的保修險,這個保修險要和手機一起入固定資產嗎?
請問老師,公司資金困難,幾個月才發一次工資,不發工資的月份申報個稅 收入填0,基本養老保險,醫療保險,失業保險要填金額嗎還是填0,到下次發工資時一次性發2個月的,申報個稅收入填2個月的,基本養老保險,醫療保險,失業保險也是填2個月的嗎
你好,我是應聘一家公司的外賬會計。然后看了電子稅務里面的印花稅,里面有買賣合同,財產保險合同,財產租賃合同。買賣合同我知道就是開票都金額。那么財產保險和財產租賃合同為什么還要交稅?這兩個是按照什么交稅?是交保險那個發票和房租發票都金額交稅嗎?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
印花稅啊
對,這個是不含稅金額申報的
就是保險公司開的發票金額吧?
是的,是不含稅的金額的