你好,圖片放大后具體內容不清楚了,如果是給員工交的商業保險,在稅前是不能扣除的;
老師,公司購買的商業保險,險種是人身保險和健康保險服務,這個要如何做賬務處理?這個在計算所得稅的時候,是要做納稅調增的對嗎?
老師?? 這個算是商業保險的吧? 具體公司報的是啥? 我也不知道? 做賬?? 借 :管理費用-保險費?? 貸 :庫存現金? 老師這個是商業保險 所得稅有限額 是嗎 ?
上個月發生的 是借 管理費用保險費,借進賬稅,貸 其他應付款! 應該是付款了的。然后這個月發職工工資 扣商業險。 要讓這個商業險有會計分錄發生又不用發生金額! 我是可以直接,借 管理費用 保險費 藍字 ,貸 管理費用保險費 紅字嗎?
老師請問我們是勞務派遣公司,對方公司給我們打來的管理費和社保工資還有商業保險費,并且這個商業保險費我們還從中間掙差價了,商業保險該怎么做賬?
公司購買商業保險的會計分錄 借管理費用-商業保險費 貸 應付職工薪酬-工資 借;應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 老師這樣每個人的工資金額上漲商業保險的金額 所得稅匯算清繳要報管理費用-商業保險金額調增利潤對嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝