你好,借以前年度損益 貸應(yīng)付職工薪酬
老師,12月份年底做賬沒有發(fā)放11月份工資,應(yīng)該就不用做發(fā)放工資的分錄吧?1月發(fā)放11月和12月份工資,補(bǔ)做發(fā)放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計(jì)提了的
老師您好,23年12月份的工資前任會(huì)計(jì)沒有做計(jì)提和發(fā)放,我把它補(bǔ)提到24年第一季度的憑證里面,那計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,23年10-12月的增值稅、附加稅、所得稅之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提在12月份憑證里,她結(jié)賬了。我把10-12月的稅計(jì)提在1月,1月繳納稅款的。那我需不需要反結(jié)賬,把10-12月的稅計(jì)提在23年的憑證里。我填報(bào)今年第一季度的財(cái)報(bào),會(huì)顯示出去年的稅款
老師您好,23年的折舊沒有計(jì)提,目前我已經(jīng)做完了匯算清繳,現(xiàn)在把23年度的折舊補(bǔ)提在24年第一季度的憑證里面。怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,,之前會(huì)計(jì)做的賬,在2023年10.11.12月份計(jì)提和發(fā)放的工資都是實(shí)發(fā)金額,10月社保沒有計(jì)提,11和12月份社保沒有計(jì)提直接做的繳納,我需要重新補(bǔ)計(jì)提這三個(gè)月的工資和社保嗎
明白了老師,老師,我還想問一下,我是后來(lái)的會(huì)計(jì),然后現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里庫(kù)存數(shù)量不準(zhǔn),現(xiàn)在庫(kù)存里的品種樹苗和數(shù)量不對(duì),電腦里庫(kù)存苗木數(shù)和實(shí)際苗木數(shù)不符,我想實(shí)際盤點(diǎn)苗木,實(shí)際盤點(diǎn)完后應(yīng)該怎么改呢?我應(yīng)該怎么處理呢老師?
老師,應(yīng)付賬款在貸方,代表誰(shuí)欠誰(shuí)的錢? 應(yīng)收賬款在貸方,代表誰(shuí)欠誰(shuí)的錢?
老師,請(qǐng)問老板想找代辦二手車出售的,將把自己使用過(guò)的小貨車以二手價(jià)賣給公司,那么老板個(gè)人需要繳納哪些稅款?分別怎么計(jì)算?比如老板當(dāng)時(shí)買的6.2萬(wàn),已經(jīng)使用了五年多了。老板想賣2萬(wàn)的話。老板找人代辦,還要出1500的代辦費(fèi)
老師,增值稅優(yōu)惠政策從什么時(shí)候開始的呢,具體是減免多少呢
老師,請(qǐng)問一下,我們公司法人大股東,在其他公司買社保,報(bào)個(gè)稅,這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀
賬套是什么意思,賬套導(dǎo)出來(lái)?
企業(yè)所得稅匯算清繳已報(bào),最后納稅調(diào)增的都調(diào)了,最后申報(bào)上以后,還有,6.64的退稅,我選擇的,暫不辦理退稅的這個(gè),能不能行。老師
暫估了庫(kù)存商品,銷售了,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳前沒取得發(fā)票,要納稅調(diào)增是嗎?
裁片可以出口退稅嗎?以什么名稱報(bào)關(guān)
老師,你好,我老板跟別人合作一家公司,因?yàn)樾〕绦騽e人設(shè)置超級(jí)管理員,但所有費(fèi)用我公司談,老板心寒,說(shuō)不搞了,現(xiàn)在老板說(shuō)把那個(gè)品牌的賬算一下,還有哪些尾巴沒處理干凈,請(qǐng)問思路是什么
直接記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以嗎?
可以的,小準(zhǔn)則的對(duì)的