是的,記在借方科目
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額期末借方余額和應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額是不是都相當(dāng)于可以留抵
期末余額:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額409186.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅175002.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額234184(倒擠) 銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額會平掉,但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額余額本來是514486.86 倒擠應(yīng)該要平掉的 但是因為10 11 月有期末留抵稅額 現(xiàn)在做的這個分錄進項稅額還是有余額 這個分錄應(yīng)該要怎么做
這個年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級明細(xì)科目清零后有留抵進項稅額的應(yīng)該是留在應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額借方余額哈
老師好,請問進項200,銷項100,期末留抵100.那么期末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項100 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅100 最后應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進項,是這樣的嗎?
老師,我是個體戶,我申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅按幾個點申報?
您好,貿(mào)易型企業(yè)當(dāng)月出口的商品,當(dāng)月進不來進項,下月開進開可以退稅嗎
問答詳情23:5541后5次對話后問結(jié)束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級科目?能不能只設(shè)置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細(xì)分,請問一下老師設(shè)置一個二級明細(xì)科目?設(shè)置哪個比較合適,指導(dǎo)一下,謝謝
樸老師 樸老師 還在嗎
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當(dāng)于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師工商年報,公司本年度有發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但是25年成功轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在填報24年,要選擇嗎
老師公戶注銷了還可以查流水嗎
個體工商戶沒開通稅務(wù),對方可以開票給我們嗎
社保個人部分也由公司承擔(dān),會計分錄怎么做。
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級科目?能不能只設(shè)置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細(xì)分
我現(xiàn)在剛接手一家公司,這家的2024年1月申報表上有2023年的留抵進項稅額,但是我看了2023年科目余額表,銷項稅額和進項稅額累計發(fā)生額和申報表上一致,但是進項稅額大于銷項稅額那部分比申報表上2024年年初留抵稅額少著1000多,少著的剛好是2022年末留抵的,但是2022年年末進項稅額結(jié)平了
那你看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表上其他流動資產(chǎn)有沒有金額
因為有些公司他會把留抵的進項稅額掛到其他流動資產(chǎn)中
我現(xiàn)在怎么調(diào)整如果我把2023年銷項和進項清零后進項留著的余額會和申報表不一致
你電子稅務(wù)局存在有留底是嗎?
是2023年1月申報表上有留抵但是2023年期初余額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額沒有留抵
那留底的金額是2023年一月份認(rèn)證的金額嗎?
申報表上顯示是上期留抵金額
也就是說,你電子稅務(wù)局申報表上有留底,但是你實際上賬上沒有嗎?
目前看下來就是這樣
我上面不是跟你講了嗎?看一下你負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)中有沒有掛?
沒有掛已經(jīng)看了
你的賬上應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅進項,這個科目余額是零
你可以看一下你電子稅務(wù)局從哪一期開始有留底,然后去查對應(yīng)的賬
2022年的期末這個科目余額是零,我搞不懂
如果2022年就已經(jīng)存在留底,那你就要查2022年的賬