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老師好,請問進項200,銷項100,期末留抵100.那么期末稅金結轉分錄怎么做? 借:應交稅費-未交增值稅200 貸:應交稅費-應交增值稅-進項200 借:應交稅費-應交增值稅-銷項100 貸:應交稅費-未交增值稅100 最后應交稅費-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進項,是這樣的嗎?

2024-07-31 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-31 16:27

可以的,可以這么做的

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可以的,可以這么做的
2024-07-31
  借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 50   貸:應交稅費——增值稅留抵稅額? 50 借:借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額50 應交稅費-轉出未交所得稅50? 借:應交稅費-轉出未交所得稅50 貸:應交稅費-未交增值稅50
2022-07-10
你銷項稅小于進項稅,月末可以不用結轉的
2022-04-15
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023-10-23
你好,沒有劉迪,你需要交增值稅,交100塊錢的,你看一下你的銷項大于進項。
2022-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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