如果咱本期都是普通發(fā)票,并且小于30萬就填寫到第10行。
不開票收入需要申報增值稅嗎?如果需要的話,小規(guī)模納稅人季度收入(不開票)不滿30萬申報時需要填寫在哪一欄?
小規(guī)模納稅人無票收入在申報增值稅時填哪里
老師,小規(guī)模納稅人這個月申報季度增值稅。在本季度內(nèi)開了兩張紅字發(fā)票,請問在申報增值稅的時候在哪里填寫
小規(guī)模納稅人本季度開普票2.5萬,在申報季報增值稅及附加稅申報表的時候用填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超過 10 萬,營業(yè)外收入這個需要申報在增值稅納稅申報表里嗎?如果要填的話要填在哪一欄?
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購的進(jìn)項怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
是普通發(fā)票 金額大于30萬 比如35萬 有33萬當(dāng)月開了發(fā)票 2萬當(dāng)月沒來及開發(fā)票 2萬怎么申報增值稅
沒開票的填寫第1行開票的填寫第1行和第3行。
那每個季度申報的金額和開票的金額不一致 ,沒有問題是吧
可以的,因為咱有無票收入。