那么需要聯系稅局開通這個稅種才能開
你好老師 我們公司是新能源汽車,出租汽車收租金,在開發票的時候貨物或應稅勞務名稱選:運輸服務*純電動車租賃費,還是經營租賃*純電動車租賃費?
經營范圍中,有出租商業用房,出租辦公用房, 在開發票時,是不是可以直接選擇: 銷售服務——現代服務——租賃服務——經營服務——不動產經營租賃—— 住宅經營租賃服務 ——其他住房租賃服務 的稅收分類編碼? 稅率是9%, 對嗎? 這是開票系統上,查到的順序
老師您好!房地產企業開具的不動產發票貨物或應稅勞務、服務那塊,商鋪開成了房屋有影響嗎?
老師你好,國有土地租給農戶用于農業生產,開發票的時候應稅服務名稱,選不動產-土地租賃費,還是經營租賃-土地租賃費?
老師好,我在電子稅務局開數電發票,不動產經營服務下面有跨地(市)標志,請問是選擇是還是否?謝謝!
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我是想問的應該選擇哪個來開具正式發票
你是銷售商鋪就是開那個銷售不動產那個