你好,選擇第二種做法的。
老師,我開的票是經(jīng)營租賃~場地使用費(fèi)和經(jīng)營租賃~租賃費(fèi),這兩個(gè)發(fā)票的品名。按照他們倆個(gè)品名的話,計(jì)提房產(chǎn)稅土地稅印花稅。還需要什么
本公司主營業(yè)務(wù)是租賃農(nóng)民的土地使用稅,然后將土地使用權(quán)轉(zhuǎn)租給其他的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,賺取差價(jià)。2022年與一個(gè)自然人簽訂了805萬的土地租賃合同,將一塊土地租賃給自然人,但是自然人簽訂了后沒有繳納土地租賃,年末確認(rèn)收入時(shí),公司認(rèn)為只能收入160萬的租賃費(fèi),期末做賬借應(yīng)收賬款160萬貸主營業(yè)務(wù)收入160萬。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)土地租賃成本760萬。請問老師,公司未按照合同確認(rèn)805萬收入,而是確認(rèn)160萬收入,是否合理?是否違反企業(yè)所得稅法。
老師你好,國有土地租給農(nóng)戶用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)稅服務(wù)名稱,選不動(dòng)產(chǎn)-土地租賃費(fèi),還是經(jīng)營租賃-土地租賃費(fèi)?
老師你好,我有快土地和房主給油田租的了,現(xiàn)在要開專票,這屬于經(jīng)營租賃還是不動(dòng)產(chǎn)租賃,稅率是多少
老師你好 !我公司是國企,經(jīng)營國有土地,土地發(fā)包給農(nóng)戶或合作社,收取土地租金,發(fā)票怎么開具?是不動(dòng)產(chǎn)-土地租賃費(fèi),還是無形資產(chǎn)-土地租賃費(fèi),謝謝老師!
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
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但是它屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃
你好,這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)是銷售 經(jīng)營租賃才是不動(dòng)產(chǎn)租賃。