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老師,因前期的增量留抵退稅政策,我公司將增量留抵稅額予以申請退稅,現在涉及需要繳納增值稅的時候,存在對應退稅部分附加稅予以遞減,這部分賬務如何處理

2024-03-14 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-14 10:25

你好,以后你需要交多少附加稅,計提多少就可以了,不交的情況下不用做。

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你好,以后你需要交多少附加稅,計提多少就可以了,不交的情況下不用做。
2024-03-14
不需要交的稅費,不需要體現的
2024-06-11
你好,你想問什么問題
2022-05-18
你好,意思是:貴司是否符合 留抵退稅的,符合就申請辦理
2022-04-12
下午好! 1.第一條我舉個例子:如果19年3月留抵稅額是30萬,那么在第六個月即19年9月時留抵稅額需大于或等于50萬,其他的各月需每期末留抵大于30萬,即每期末留抵額-30萬大于0; 2.第2至5條,可直接參考上述的描述; 3.計算實際退還金額時,是只按增量部分*進項構成比例*60%。其中進項構成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重(用大白話理解就是專用票那種票面有抵扣稅額不需要計算得出或不需要加計扣除計算出的稅額除為進項總額的比例)
2020-12-24
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