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本月我的銷項稅額為227萬,進項稅額為179萬,上個月留抵6.4萬,所以本月應交增值稅40.67萬元,請問: 1.月末結轉進銷項的分錄該怎么下? 2.本月應交增值稅的40.67萬元分錄該怎么下? 3.本月留抵的40.67萬元還用下分錄嗎? 請老師分別回答下?

2024-03-12 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 19:37

您好 請問您上個月留抵6.4萬分錄怎么寫的?

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快賬用戶2584 追問 2024-03-12 20:04

留抵應該不用下分錄吧,好像不用下,老師可以先下第一問分錄給我看下?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 20:07

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額227 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額179%2B6.4=185.4 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅227-185.4=41.6 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅41.6 貸:應交稅費-未交增值稅? 41.6 跟您說的40.67有差異啊 是41.6 ?本月要交稅了 哪里有留抵40.67啊

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快賬用戶2584 追問 2024-03-12 20:27

老師你那樣下憑證,是錯的。因為這個上個月的留抵6.4萬,是在原來賬上的不用抵。

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齊紅老師 解答 2024-03-12 20:28

上個月的留抵6.4萬 原來賬上哪個科目呢? 您肯定留在哪個科目的啊 您前面沒有告知啊

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您好 請問您上個月留抵6.4萬分錄怎么寫的?
2024-03-12
88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當時留底稅款在哪個科目掛著。
2024-02-20
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-12-13
你好,稍等馬上回復。
2023-09-28
同學你好 不需要交稅的 借,應交稅費一應增一進轉出 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2020-08-28
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