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老師 增值稅交多了 退回來 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 是不是這樣處理

2024-03-12 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 11:47

您好, 沒錯(cuò)的? 就是這么做的

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快賬用戶5970 追問 2024-03-12 11:51

那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 一直有余額了呀 這個(gè)怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:51

這個(gè)就是有余額也是正常的

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快賬用戶5970 追問 2024-03-12 11:52

老師 有點(diǎn)不太理解 那這個(gè)科目余額就一直這樣掛著嘛 還是說年度結(jié)轉(zhuǎn)才能平

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:53

您也可以年度的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5970 追問 2024-03-12 11:54

額 老師 年度的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到哪去 本年利潤(rùn)借方去嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:54

就是您平時(shí)計(jì)提增值稅是怎么做呢

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快賬用戶5970 追問 2024-03-12 11:59

借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅「轉(zhuǎn)出未交增值稅」 貸 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-03-12 12:00

那您這么做?余額就是正常的

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快賬用戶5970 追問 2024-03-12 12:07

那未交增值稅貸方豈不是又有余額了 老師給一個(gè)完整的分錄嘛 第一次遇到這種情況

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齊紅老師 解答 2024-03-12 12:09

計(jì)提增值稅借 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅「轉(zhuǎn)出未交增值稅」 貸 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 繳納增值稅? 借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅? 貸銀行存款 退回增值稅? 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅

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您好, 沒錯(cuò)的? 就是這么做的
2024-03-12
你好 期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎 發(fā)你分錄? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-10-25
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
您好,還要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-01-19
同學(xué)你好,是可以的;;;
2022-01-03
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