你好 期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎 發(fā)你分錄? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 貸:其他收益 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅做賬;借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 繳納時(shí);借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
老師,交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款,是這樣嗎
借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 認(rèn)證之后, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
老師好 請問發(fā)票額度申請?jiān)趺催M(jìn)行呢?想要開發(fā)票 額度差了500塊
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
樸老師在嗎?你說賣配件的商貿(mào)公司的領(lǐng)導(dǎo)讓庫管和有的采購買東西,讓買的人先墊付,然后讓他們開發(fā)票,等發(fā)票回來再對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶,再讓客戶轉(zhuǎn)給墊付的人,你說企業(yè)這么做合理嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師 你好 需要從公司提現(xiàn)9萬有啥辦法嗎?
老師 你好 需要開發(fā)票9萬多出去但是沒有進(jìn)來的票怎么做賬啊
老師,個(gè)體戶怎么在電子稅務(wù)局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿(mào)公司,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,出口做免稅不退稅,但報(bào)關(guān)單的貨源地錯(cuò)了。需要去更改境內(nèi)貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達(dá)到1047萬了,還屬于小微企業(yè)嗎?
為什么余額表中主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)總數(shù)是正確的,但是導(dǎo)出來的利潤表收入數(shù)就不對(duì)呢,比賬上的數(shù)少50多萬是什么原因
還有,老師,現(xiàn)在是不是不讓進(jìn)賬留底了,
都是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了
您好,各地情況不一樣,有的地區(qū)讓留底的。
天津不讓留底了
那都是銷大于進(jìn)了吧
只要開增值稅票,就得繳稅了是嗎
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要交稅了。
如果是當(dāng)月繳納增值稅,怎么做賬,下月繳納怎么做賬
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀行存款。
不分當(dāng)月和下月是嗎?
只要交了,就是這個(gè)分錄是嗎
第一個(gè)分錄是期末結(jié)轉(zhuǎn)的,第二個(gè)分錄是報(bào)稅那個(gè)月寫的。
謝謝明白了
不客氣祝您工作愉快。