你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目 如果金額不大,可以直接做負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)差異
去年管理費(fèi)用多計(jì)提了 今年怎么調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的
以前年度損益調(diào)整科目能用于小會(huì)計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
以前年度損益這科目只能企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則使用嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 用什么科目呢, 調(diào)整去年的費(fèi)用
以前年度損益調(diào)整科目是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用嗎
老師 請(qǐng)教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,都是要做研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅審報(bào)告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個(gè)人每個(gè)月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報(bào)個(gè)稅嗎?殘保金申報(bào)算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費(fèi)用,辦公費(fèi)用,如果讓銷(xiāo)售部門(mén)分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
采購(gòu)了一批貨,比如說(shuō)雞蛋,10000斤,五萬(wàn)塊錢(qián),分兩年很多次銷(xiāo)售出去了,結(jié)果發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)量開(kāi)來(lái)9990斤,但是金額券開(kāi)完了,統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票的數(shù)量余了十斤,但是公司賬面上也沒(méi)有貨也沒(méi)有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷(xiāo)售500萬(wàn),成本350,三項(xiàng)期間費(fèi)用50,這樣怎么算盈虧平衡點(diǎn)?
老師好:咨詢下 企業(yè)往來(lái)款壞賬計(jì)提的依據(jù)是什么?計(jì)提比例的選擇?這個(gè)有規(guī)范性文件規(guī)定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中公司這部分的具體執(zhí)行方式嗎?
1.欠供應(yīng)商貨款100萬(wàn),未開(kāi)發(fā)票,公戶沒(méi)錢(qián)先從甲方專戶代發(fā)20萬(wàn),代發(fā)時(shí),借工程施工-材料款供應(yīng)商,貸,應(yīng)收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬(wàn)時(shí),借工程施工-材料款-供應(yīng)商,貸銀行存款,我記賬時(shí)后都忘記用應(yīng)付賬款,問(wèn)這剩余50萬(wàn),和之前已付的50萬(wàn)補(bǔ)憑證,體現(xiàn)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款
老師,災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目,投標(biāo)人報(bào)價(jià)沒(méi)按招標(biāo)文件要求的明細(xì)項(xiàng)報(bào),是否屬于無(wú)效投標(biāo)?
老師,怎樣看出企業(yè)是否已經(jīng)資不抵債了?
去年三季度公司和四季度公司盈利,享受了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性扣除優(yōu)惠政策,申報(bào)沒(méi)交企業(yè)所得稅,但是我做賬計(jì)提了所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上所得稅有余額,我今年怎么處理
你好,所得稅費(fèi)用的金額是多少了
不多才3000元
那可以不調(diào)整以前年度損益,在24年做負(fù)數(shù),計(jì)入今年的損益。 借:所得稅費(fèi)用? -3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 -3000
那利潤(rùn)表是所得稅是負(fù)數(shù)
你好,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題,申報(bào)也是不影響的? ?去年的利潤(rùn)表虧損超過(guò)3000元了吧
你好,你應(yīng)該是覺(jué)得報(bào)表數(shù)據(jù)不好看吧,可以調(diào)整以前年度損益,把3000元調(diào)整下,修改去年的報(bào)表更正申報(bào)
去年的利潤(rùn)表盈利超過(guò)3000元是交企業(yè)所得稅費(fèi)用是3000
只要不是因?yàn)檫@3000元變盈為虧,可以不調(diào)整以前年度損益。 要覺(jué)得報(bào)表數(shù)據(jù)不好看,就直接調(diào)整以前年度損益吧。更正申報(bào)去年的企業(yè)所得稅,是沒(méi)問(wèn)題的。
那匯算清繳是按2023年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填是嗎?
你好,如果調(diào)整以前年度損益,就要調(diào)表。 不調(diào)整以前年度損益就按照之前的報(bào)表