同學你好 計提的紅沖了就可以 不用填寫
老師,我們公司利潤總額30萬,但是用了固定資產一次性扣除的政策后,納稅調整后所得為-16萬。應納稅所得額為0,不需要交企業所得稅。那現在讓填凈利潤是多少,怎么填
12月末的利潤表凈利潤是正數,本季度企業所得稅申報表把固定資產一次性扣除填了后變成負數了不用交企業所得稅了,這種情況需要提取盈余公積嗎?
老師第四季度企業所得稅有盈利9763.29元,需要交企業所得稅嗎,這個的先繳納嗎,等匯算清繳我把資產一次性扣除,那這先繳納企業所得稅嗎不想交企業所得稅12月月份需要計提企業所得稅嗎
老師年末做賬有利潤要交企業所得稅,但我享受了500萬固定資產一次性扣除,申報時沒有交企業所得稅,我的資產負債表中應交稅費有金額是不用管嗎
老師去年企業是盈利,要交企業所得稅3000,我也計提了可是享受了固定資產500萬一次性扣除政策就不用交,但是資產表有應交稅費有3000,利潤表所得稅費用也有3000,是不是我不應該計提企業所得稅,企業所得稅匯算清繳填表要填那3000嗎?
老師那婚慶公司付化妝師的工資可以做到工資表嗎?不按勞務報酬走或者還有一個個體從個體付款可以嗎?不從公司戶付款
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們去代開發票嗎?還是可以從個體戶給他們發工資
應收賬款的賬齡在哪里看的,那個賬齡占比是怎么算出來的呀?
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
我是今年l月做賬紅沖了,那匯算清繳要填嗎?
同學你好 是跨年調整的吧
是的,那填不填呢
這不填寫的哦 不用填寫
那今年l月紅沖分錄:借:所得稅費用 -3000貨:應交稅費一應交印花稅-3000這分錄對嗎?
匯算清繳不寫那3000是嗎?
同學你好 對的 這個不寫
今年做的利潤表所得稅費用是負數3000,季報時填嗎?
同學你好這個要申報的
匯算清繳的資產負債和利潤表,那不是和預繳新填的不一樣?
匯算清繳資產負債表應交稅費減去3000,所得稅也減3000是嗎?
匯算清繳A105080表本年折舊額是不是填2023年折舊了幾個月就填幾個月填幾個月
同學你好 按年度利潤表填寫 填寫累計折舊的金額
你不是說計提紅沖了不用填嗎?
是的呀 按調整后的申報就可以
如果企業沒有殘疾人員,需要申報殘疾人保障金嗎?
這個三十人以下一般不用