如果金額一致,紅沖一筆去年分錄,再做一個正確的分錄就可以
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因?yàn)橹辈ド婕暗匠渲祮栴},平臺需要給我們開充值發(fā)票,但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會不會影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會不會影響24年的利潤
你好老師,請問23年已截止,如果做了暫估,24年開回的票可以直接附在23年的憑證后面嗎?還是要另外做賬務(wù)處理
你好,老師,問你下,23年的暫估費(fèi)用,24年發(fā)票回來了,如果金額一致,發(fā)票直接放暫估費(fèi)用憑證底下就行嗎?如果金額不一致,那充抵憑證是錄入23年,還是可以做在24年呢
你好 老師,我想問一下如果做22年的年終匯算清繳的時候,22年的銀行利息和手續(xù)費(fèi)發(fā)票還是沒回來,那23年5月調(diào)增就需要交所得稅,如果24年回來了22年的這些發(fā)票直接入到24年可以嗎?
老師,如果有一次費(fèi)用做賬做到了2023年,在2024年取得發(fā)票,這個發(fā)票的開具日期無論是2022你啊3年還是2024年,如果當(dāng)時做賬的分錄與現(xiàn)在取得的發(fā)票金額沒有差異,這張發(fā)票均可附在原來2023原來做賬憑證之后嗎,
老師,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報企業(yè)所得稅匯算清繳時候存貨跌價準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
你好,我們收到一筆專項(xiàng)獎補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
老師您好 我想問下財務(wù)報表年報 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項(xiàng)金額41500,開多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關(guān)系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng),總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤還是費(fèi)用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
金額不大就直接做到今年吧
這個紅沖分錄和正確分錄,都做在24年對嗎
是的,都做到24年就可以