您好,這個(gè)選擇其他就行了
兼職人員工資報(bào)工資薪金所得還是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,信息采集的時(shí)候 那個(gè)“受雇從業(yè)類型”選 雇員還是其他
申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,人員信息采集任職受雇從業(yè)類型怎么填
老師,申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,人員信息采集“任職受雇從業(yè)類型”選擇哪個(gè)?其他?培訓(xùn)講師費(fèi)
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人員信息采集臨時(shí)工選擇任職受雇從業(yè)類型選擇其他?還是雇員?
老師,公司有個(gè)兼職的員工,個(gè)稅人員信息采集時(shí)“任職受雇從業(yè)類型”需要怎么選擇?也是選雇員嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
老師,比如1月份我收到了一張4000元的代開勞務(wù)發(fā)票,我給他按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),我能不能把入職日期填到8月1號(hào),然后每個(gè)月給他0申報(bào)<或者每個(gè)月給他先申報(bào)800>,再1月份他拿來4000元發(fā)票的時(shí)候,去給他申報(bào)4000元的勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,這樣操作的話,是不是就不用提前扣人家個(gè)稅了?這樣能不能行的通?
但是申報(bào)4000不也是需要交稅呢
老師,發(fā)票是1月份收到的,我從8月份開始,每個(gè)月申報(bào)800他塊,申報(bào)到12月份,5*800=4000,再1月份收到這個(gè)發(fā)票,1月份再付錢給別人,這樣行不行?
每個(gè)月按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)800塊錢的話,是不是眼前可以先不交對(duì)方的個(gè)稅?
不行,得按照發(fā)票有金額一次申報(bào)