你好,這個(gè)選其他就可以了。
公司報(bào)個(gè)稅時(shí),人員信息采集時(shí),法人每月也發(fā)工資,在個(gè)稅人員信息采集時(shí),任職受雇從業(yè)類(lèi)型選什么,
請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)公司在申報(bào)個(gè)稅人員信息采集時(shí),法人的任職受雇從業(yè)類(lèi)型該怎么選呢?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人員信息采集臨時(shí)工選擇任職受雇從業(yè)類(lèi)型選擇其他?還是雇員?
老師,公司有個(gè)兼職的員工,個(gè)稅人員信息采集時(shí)“任職受雇從業(yè)類(lèi)型”需要怎么選擇?也是選雇員嗎?
你好,公司兼職的話(huà)申報(bào)個(gè)稅是任職受雇從業(yè)類(lèi)型選擇雇員還是其他呢?選擇其他會(huì)有什么影響嗎?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠(chǎng)家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
我選了其他,但是“正常工資薪金所得”內(nèi)添加不了這個(gè)員工的信息,改為雇員就可以添加了
你好這個(gè)不是。工資薪金呢?這個(gè)按勞務(wù)申報(bào)。
老師,勞務(wù)申報(bào)內(nèi)“任職受雇從業(yè)類(lèi)型”只有保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員或證卷經(jīng)紀(jì)人員可以采集
你好,你采集他的信息,然后申報(bào)勞務(wù)所得就可以了。
老師,人員信息我采集好了,從業(yè)類(lèi)型選了其他,但申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí)添加不上的,點(diǎn)擊后顯示上面剛才那個(gè)圖片
你好,你有那種非連續(xù)勞務(wù)的可以報(bào)一下。
好的我等下再試一下,謝謝老師了
你好,不用客氣的了。