你好 1,如果是購買材料或者貨物的款項,需要繳納印花稅 2,不需要認證,申報的時候直接計算填寫抵扣就是了?
#提問#老師,我這個月有家新公司還沒有銷售收入,但是有機票火車票的費用報銷,這些費用票的進項稅我本月不抵扣,那么在納稅申報時附表二還用把進項稅額填上嗎?
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發票!做賬了計入固定資產了,然后進項稅沒有認證,計入應交稅費-應交增值稅/待抵扣進項稅額里了。是不是這樣就可以,不認證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認證抵扣的時候在轉出來就可以。現在不敢留底,所以不敢認證,但是還不能不做賬。
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當時應該放在“應交稅費—待認證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
老師 1、對公付款的但沒有簽合同,還用交印花稅嗎?2、火車票機票這些做賬抵扣進項后怎么在稅務局抵扣認證?還有申報啊?在哪里填
請問老師,因供應商開具給我司的進項發票,稅金對方未繳納,稅務通知我司先做進項稅額轉出,待對方繳納稅金后,再認證抵扣,但是我司將該筆稅款已于上月認證抵扣,這月做轉出,請問我司在稅務申報和賬務處理還有認證平臺分別怎么操作?
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
1、啊 那我之前很多沒交,現在還用統計一下交了嗎?另外 如果是員工購買報銷的還用交印花稅嗎
你好 1,需要補交 2,是購買的什么報銷呢??
就是生產上用的輔材
你好,那也是需要繳納印花稅的
每筆在幾十 幾百 最多沒超過5千的,超過5去就對公付款了
是針對這個回復,有什么疑問嗎?
我的意思是個人報銷的每筆在幾十 幾百 最多沒超過5千的,超過5去就對公付款了,這樣的報銷也需要報印花稅嗎?確定嗎老師
你好,需要申報(把這些總金額匯總申報就是了)