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賬面余額 應(yīng)交稅費(fèi)余額貸方:-900 其中減免稅貸方:-560 未交增值稅貸方:-340 其中減免稅之前年度已經(jīng)抵減了,現(xiàn)在如何把減免稅的余額調(diào)平

2024-03-08 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 19:40

你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額嗎? 如果沒有的話,那不對(duì),未交增值稅在借方表示留底,然后減免稅款,借方表示減免的,你這樣的未交增值稅越來(lái)越大,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅560 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款560

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:44

轉(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:45

那你這個(gè)不對(duì),你確定之前抵扣了嗎?留底是多少。

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:46

現(xiàn)在未交增值稅-340是留抵的,如果把-560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就出現(xiàn)了未交增值稅留抵900了,不是重復(fù)抵減了560嗎?

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:46

560是前兩年的稅控減免,當(dāng)時(shí)已經(jīng)減免了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:47

可是你減免的時(shí)候應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 你這個(gè)沒結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:48

之前的560在增值稅報(bào)表已經(jīng)抵減了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:48

你好,你抵減了借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去,你沒有結(jié)轉(zhuǎn),你不再補(bǔ)上借未交增值稅貸減免稅款,你之前少做了,不再補(bǔ)上它,我知道你抵扣了,正因?yàn)榈挚哿瞬判枰觯绻麤]有抵扣不需要做的

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:50

但是減免稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里,未交增值稅就變成借方900了,那交稅的時(shí)候這個(gè)900又抵扣了,那560不是重復(fù)抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:51

沒有重復(fù)抵扣,是之前你少做了,現(xiàn)在補(bǔ)上他怎么會(huì)重復(fù)抵扣,你賬上又不是在填寫一個(gè)560,你之前是不是做錯(cuò)了,你去查一下幾月份抵扣的,然后再去查一下他本月和下一個(gè)月賬務(wù)處理 轉(zhuǎn)出未交增值稅到底怎么出來(lái)的 當(dāng)時(shí)的轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)該是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減減免稅款。

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:52

之前增值稅主表里做了抵減560了

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:53

之前會(huì)計(jì)做的,都沒有做轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:54

他只做到 借:減免稅 貸:管理費(fèi)用 就沒在做下一步

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 19:55

這個(gè)月560我轉(zhuǎn)到未交增值稅,本來(lái)本月的留抵是400,當(dāng)我結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后留抵變成了960,增值稅報(bào)表留抵也是960了,不就重復(fù)抵扣了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:00

你好,你查一下他當(dāng)月抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么計(jì)算出來(lái)的?如果查不到,你就把它放到營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整了,沒有余額就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:00

申報(bào)表里面沒有填寫兩次,怎么還重復(fù)抵扣? 一直都在說(shuō)重復(fù)抵扣,重復(fù)抵扣你賬上做的不對(duì),申報(bào)表里面對(duì)的。借減免稅款、貸管理費(fèi)用之后,這里還有下一步結(jié)轉(zhuǎn),他沒做在這個(gè)月補(bǔ)上,不就正好說(shuō)明他之前做的賬務(wù)處理有問(wèn)題。

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 20:06

因?yàn)槲已a(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)了之后未交增值稅的留抵多了560,填增值稅報(bào)表時(shí)報(bào)表出來(lái)的也是留抵多了560

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 20:08

他當(dāng)月沒有做轉(zhuǎn)出,所以我這個(gè)月補(bǔ)的,但是補(bǔ)完之后發(fā)現(xiàn)賬上多了留抵560,增值稅報(bào)表和賬上一樣也多了560

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:11

同學(xué),他你申報(bào)表里面怎么會(huì)多了560,你是去申報(bào)了嗎?你是填寫了本期發(fā)生額嗎?還有你不交稅的情況下,你填寫這個(gè)抵扣根本就不會(huì)留底,你可以試一下的。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:11

怎么做到把申報(bào)表里面也多留底了560。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:12

留底在主表20行 你填寫抵扣是在23行,他不可能留底的。

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快賬用戶2923 追問(wèn) 2024-03-08 20:13

還沒申報(bào),填寫申報(bào)表的時(shí)候按照科目余額表的收入填的,出來(lái)的留抵和賬上是一樣的,就是補(bǔ)充了結(jié)轉(zhuǎn)后多出來(lái)560的這個(gè)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:16

借營(yíng)業(yè)外支出貸減免稅額560

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你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額嗎? 如果沒有的話,那不對(duì),未交增值稅在借方表示留底,然后減免稅款,借方表示減免的,你這樣的未交增值稅越來(lái)越大,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅560 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款560
2024-03-08
您好 請(qǐng)問(wèn)前面沒有沖減管理費(fèi)用么?怎么還要借方營(yíng)業(yè)外收入?
2023-01-09
你們單位是小規(guī)模的嗎?
2021-07-06
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
您好 應(yīng)該先抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-30
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