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老師,我年末的減免稅科目借方余額560, 借:營業(yè)外收入560 貸:減免稅 560 然后,明細(xì)賬的增值稅,進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅余額都平了,上面的分錄可以這樣寫嗎

2023-01-09 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 22:01

您好 請問前面沒有沖減管理費用么?怎么還要借方營業(yè)外收入?

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快賬用戶1097 追問 2023-01-10 09:35

是沖了管理費用

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快賬用戶1097 追問 2023-01-10 09:37

我看的減免稅科目有余額,年底不是要清零嗎,這個可以轉(zhuǎn)到未增值稅嗎

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快賬用戶1097 追問 2023-01-10 09:41

三級科目進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交,我給結(jié)平了,然后減免稅借方560,不會了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 10:03

減免稅科目有余額? 不是跟進(jìn)項銷項一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶1097 追問 2023-01-10 10:04

如果跟進(jìn)項一起寫的話,轉(zhuǎn)出未交留下余額,還是沒有平

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快賬用戶1097 追問 2023-01-10 10:06

我的銷項大于進(jìn)項,進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交,減免稅,這四個科目怎么結(jié)平,分錄能幫忙寫下嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:19

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額. 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好 請問前面沒有沖減管理費用么?怎么還要借方營業(yè)外收入?
2023-01-09
您好,您的描述是不正確的
2021-12-29
一、抵扣稅盤的錢,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 二、本月是需要交稅的,還是不需要交稅的,再寫以下的分錄。
2020-10-20
你好,要把轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就沒有了,就比較省心。
2022-10-10
你好,小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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