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老師年末增值稅怎么處理 借 銷項稅余額9440 貸 進項稅余額8000 轉出未交增值稅1000 借貸不想等 貸方少440剛好是。減免稅額440 是我哪里處理的不對嗎 漏下了什么

2021-01-15 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-15 16:12

你好.轉出未交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 貸:應交稅費-未交增值稅1000 減免稅440是入在應交稅費-應交增值稅-減免稅借方

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快賬用戶8612 追問 2021-01-15 16:18

老師還是沒太明白

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齊紅老師 解答 2021-01-15 16:19

你好,你減免稅放錯地方了,把減免稅440放在應應交稅費-應交增值稅-減免稅借方就平了.

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快賬用戶8612 追問 2021-01-16 10:22

老師 小企業會計 固定資產稅務上一次性折舊 年末 涉及到遞延所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 10:30

你好,只要加速 折舊,就會產生遞延所得稅負債.

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快賬用戶8612 追問 2021-01-16 10:31

小企業會計準則也要做這個分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 10:35

你好 ,這個分錄你可做可不做,你不做的話,就顯示在你的應交稅費-應交所得稅貸方.

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快賬用戶8612 追問 2021-01-16 10:36

我所得稅是按加速折舊優惠后的金額按月計提的 這樣處理正確嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 10:38

你好,不是這樣算的.你財務上還是按正常的會計折舊年限計提折舊,填所得稅報表時填加速折舊表.

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快賬用戶8612 追問 2021-01-16 10:39

是 財務上是按月計提折舊的 填所得稅申報表最后不是有個所得稅繳納金額嗎 那個數計提的所得稅

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齊紅老師 解答 2021-01-16 10:42

你好,你按你正常的利潤表填所得稅申報表,然后再填一個固定資產加速 折舊明細表.填完后,你加速折舊的金額就會在主表第7欄調減.你的企業所得稅就會自動算出來交多少.

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快賬用戶8612 追問 2021-01-16 10:42

就是這樣填的 沒問題

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快賬用戶8612 追問 2021-01-16 10:43

小會計準則不是沒有遞延所得稅負債嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 10:50

你好,小企業不核算這個遞所所得稅,只有上市公司才核算這個科目.你直接掛在應交所得稅上就可以了

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你好,在做一筆貸方:其他收益
2021-01-15
你好.轉出未交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 貸:應交稅費-未交增值稅1000 減免稅440是入在應交稅費-應交增值稅-減免稅借方
2021-01-15
同學你好 這樣做就可以了 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2021-01-21
你好 不是的 你應該借 進項稅額 貸 未交增值稅
2019-12-20
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