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單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業務合作關系的人員)支付的旅客運輸費用,能否抵扣進項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發票,是否可以作為購進旅客運輸服務的發票進行抵扣?住宿費可以開具專用發票嗎?

2024-03-05 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-05 17:52

同學你好,單位取得的長途客運手撕客票,不能抵扣進項稅額。請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業務合作關系的人員)支付的旅客運輸費用,不能抵扣進項稅額。取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發票,不可以作為購進旅客運輸服務的發票進行抵扣。住宿費可以開具專用發票。

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同學你好,單位取得的長途客運手撕客票,不能抵扣進項稅額。請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業務合作關系的人員)支付的旅客運輸費用,不能抵扣進項稅額。取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發票,不可以作為購進旅客運輸服務的發票進行抵扣。住宿費可以開具專用發票。
2024-03-05
你好,是的,您的理解是正確的
2021-01-14
同學你好 1.公司購買才抵扣 2.可以的
2022-05-30
你好這些需要在報表里填寫,填寫在增值稅申報表附表二的本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證欄次
2021-06-10
您好,計入管理費用的金額是2000加1000加6540/(1加9%)*9%加3815/(1加9%)*9%加412/(1加3%)*3%加288
2020-06-20
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