同學(xué)你好,1、可以分?jǐn)傋鍪杖耄?、這35萬(wàn)是有可能存在繳納增值稅的。實(shí)際操作中,如果當(dāng)季開票收入不超過(guò)30萬(wàn)元,就不需要繳納增值稅,你說(shuō)的有道理。
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。請(qǐng)問這個(gè)收入30萬(wàn)包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬(wàn),平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn)(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我們是物業(yè)公司,屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè),今年6-9月的物業(yè)費(fèi)是現(xiàn)金收取的,并且忘記在10月征期內(nèi)申報(bào)增值稅,沒有確認(rèn)這部分收入。如果我第四季度征期申報(bào)增值稅時(shí)同時(shí)把遺漏的應(yīng)確認(rèn)收入也一并申報(bào)那么第四季度就會(huì)超過(guò)45萬(wàn),就會(huì)涉及繳納增值稅,實(shí)際我如果按期申報(bào)第三季度和第四季度都不會(huì)超過(guò)45萬(wàn),我現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整才能避免不交稅,還如實(shí)確認(rèn)申報(bào)了呢?
老師好,請(qǐng)教一下,企業(yè)7月收到一年的服務(wù)費(fèi)47萬(wàn)(服務(wù)期限是7月1日-次年6.30)10月開了全額發(fā)票,請(qǐng)問增值稅和企業(yè)所得稅怎么確認(rèn)收入? 10月交第三季度增值稅的時(shí)候要不要繳納?(如果此時(shí)繳納就可以享受小規(guī)模納稅人減免)還是說(shuō)只能次年1月繳納本年第四季度時(shí)全額繳納?
老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬(wàn)的項(xiàng)目款在2022年就入賬了,但是因?yàn)椴淮_認(rèn)對(duì)方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒有確認(rèn)收入,一直掛在預(yù)收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過(guò)531萬(wàn)元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認(rèn)收入這個(gè)收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬(wàn)作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
去年暫估5萬(wàn),今年回票2萬(wàn),年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的
建筑企業(yè)收到工程類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結(jié)算過(guò)度一下,在結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時(shí)候是10%?
老師,個(gè)體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿(mào)一般納稅人,購(gòu)進(jìn)苗木,再賣出時(shí),開票增值稅稅率是多少?
老師:請(qǐng)問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營(yíng)收益,屬于免稅嗎?
老師,先設(shè)計(jì)再成交的設(shè)計(jì)費(fèi)分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設(shè)計(jì)師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計(jì)入 銷售費(fèi)用-客戶開發(fā) 還是業(yè)務(wù)宣傳? 成交的,先計(jì)銷售費(fèi)用,成交后是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
就是說(shuō)無(wú)論我在分?jǐn)傁麓_認(rèn)多少收入,哪怕超過(guò)了季度30萬(wàn),也不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?因?yàn)橹挥屑径乳_票超過(guò)30萬(wàn)才需要繳納增值稅,如果沒超就不需要繳納增值稅是不是?畢竟確認(rèn)收入和開票沒什么關(guān)系是不是?
比如說(shuō)第一季度開票30萬(wàn),不需要繳納增值稅,然后分?jǐn)偞_認(rèn)收入25萬(wàn),第二季度開票30萬(wàn),也不需要繳納增值稅,然后分?jǐn)偞_認(rèn)收入35萬(wàn),這35萬(wàn)是不需要繳納增值稅的對(duì)不對(duì)?
同學(xué)你好,對(duì),是,是。對(duì)的,你理解正確。
謝謝老師!那么如果我分?jǐn)偟脑挘咒浭沁@樣的嗎? 收到房租收入開票 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款-××房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度未超過(guò)30萬(wàn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 分?jǐn)偸杖?借,其他應(yīng)付款-××房租 貸,其他業(yè)務(wù)收入
同學(xué)你好,你的分錄正確。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。