你好非單位的員工那就屬于勞務(wù)按照勞務(wù)報酬申報就可以了。借成本費用,貸銀行存款,應(yīng)交個人所得稅。
請教老師,建筑企業(yè),有個中標(biāo)的小項目,要四月份才開工,現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務(wù)分包方,簽訂了勞務(wù)分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預(yù)付一部分勞務(wù)費,剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫明了此付款方式。基于我們提前付給對方一部分預(yù)付款,老板要求對方先把發(fā)票開給我們(先開發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時候我才知道),現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務(wù)費的發(fā)票都開給我們了,但是目前項目還未開工,請教老師我該如何記賬?這么早就給我們開發(fā)票,是不是不太合適?
老師好,有個問題需要咨詢一下,我們的應(yīng)收款1萬元,已經(jīng)開了發(fā)票的,然后客戶沒直接對公付給我們公司,是通過農(nóng)民工工資發(fā)給一個員工(該員工沒有在這個公司名下申報個稅,也沒簽合同),員工又轉(zhuǎn)回給老板,這筆款,怎么做賬呀 才是正確的 ?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當(dāng)月報當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報,影響他積分了,5月份申報了,然后就到7月份了,6月份沒有申報 我們公司是6月份申報4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
1月份有2個非公司員工的股東的款項,分別是38000和13000,老板讓我已經(jīng)轉(zhuǎn)給對方了。現(xiàn)在報稅,申報工資又要交社保,簽訂勞務(wù)合同他那邊也開不出發(fā)票吧?怎么弄了?然后怎么做賬?
老師,老板跟員工非要簽勞務(wù)合同,我說簽勞務(wù)合同需要員工每個月代開發(fā)票,然后還要先交個稅,后面再匯算清繳的時候,沒超過部份會退稅。老板不聽,非要簽勞務(wù)合同,勞務(wù)合同也沒放我這里,因為上次我說了,他不高興。我現(xiàn)在給員工申報還是按照工資薪金申報的,這個都是風(fēng)險,我現(xiàn)在要怎么做呢?
,請教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒開回發(fā)票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發(fā)現(xiàn)了以下四種情況,你認(rèn)為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業(yè)務(wù)收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負(fù)債10000元列為“一年內(nèi)到期的長期負(fù)債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請問在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財務(wù)報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報的財務(wù)報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細(xì)表時,發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應(yīng)計入成本中,那24年第4季度財務(wù)報表已申報了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財務(wù)報表跟24年第4季度財務(wù)報表的不一樣,可以嗎
好的,但是開不了發(fā)票哦,這部分匯算清繳調(diào)增嗎?而且是手動填上去?如果這部分沒票的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出是不是匯算清繳會自己跳上去不用手填的?
你好,咱們賬務(wù)處理是正常用科目 匯算清繳的時候,把沒有發(fā)票的這一部分納稅調(diào)整出來就可以了。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。