同學你好,采購物資需要繳納印花稅,稅目為買賣合同
老師好 建筑企業按銷項不含稅額繳納了建筑安裝工程承包合同印花稅 那么采購材料的進項合同用不用繳納印花稅呢?
老師您好,購買天然氣需要繳納印花稅嗎,印花稅是按照合同金額一次繳納,還是每次付款金額分別繳納,沒有簽訂合同的零星采購需要繳納印花稅嗎
老師,我們采購商品需要繳納購銷合同印花稅嗎?印花稅不都是按銷售收入繳納的嗎?
老師 我們公司印花稅的應稅稅目是“技術合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉材料的采購合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師餐飲業采購原材料和用于客人使用的物品,需要繳納印花稅嗎?按采購合同繳納嗎?
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
那從超市采購的東西不用吧
是的,這種是不用的哈
只是和供應商直接購買的物資繳納
是的呢,簽訂了合同的要繳納,因為印花稅的計稅基礎是合同金額
好的謝謝老師
不用客氣哦,期待您的五星好評(*^▽^*)