你好,需要交納印花稅的。
我公司簽訂了建筑施工合同,已申報過建筑施工合同的印花稅。在建筑施工過程中,有材料費用的發生,因此簽訂了材料的購銷合同,請問購銷合同我們是否需要繳納印花稅。
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
老師,我們是一個商貿公司,賣建筑材料的,我們的采購合同和銷售合同分別都要交印花稅嗎?是按照什么稅率交呢?
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應該要怎么繳納印花稅
老師 我們公司印花稅的應稅稅目是“技術合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉材料的采購合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?
貨源地是佛山的 報關單寫了中山,退稅有影響嗎 ? 可以修改報關單嗎?
老師請問下,工資表和銀行回單怎樣快速的核對?
老師,這道題目能給我寫下完整的分錄嗎
老師,請教下,就是我們單位從公賬轉了兩筆款出去給別的公司,作為投資款,工商這塊是沒有做股權占股的,只是私下的簽了個合作協議,現在這筆款投資失敗了,虧掉了,也不會再轉回來給我們了,我們怎么做賬呢
請問外貿公司退稅的時候提早勾選可以的嗎?實際出口在2月,1月已勾選進項,有影響嗎?
營業賬簿的印花稅是什么意思?
你好,我不明白這里會計做賬扣了5萬,可是稅法要求扣300萬,這么說來會計少扣295萬,那不是加回來295萬嗎?可是為什么納稅調減金額那欄要寫295萬?沒明白這里的納稅調減金額欄
老師好,因產品質量問題被客戶罰款,這筆罰款我們找了供應商索賠,收到這筆索賠時如何記賬
老師,公司,小規模納稅人,按經營所得繳納個稅的,之前都申報過,現在有未分配利潤,想注銷要怎么處理
老師,我們同事去稅務局代開房租發票,稅金是他自己繳納的,然后他回來做了費用報銷,再報銷給他,我這個應該咋做賬呀,拿的完稅憑證報銷
沒有這個稅種認定的案次,當月申報當月。
采購合同和銷售合同都需要繳納嗎
對的,是的,是這么做的。
印花稅是季報,當月沒有合同,是不是不需要申報?還是申報之前月份的?
你好,按季度申報的,沒有發生的需要零申報。
比如我1月簽的合同,其他月份沒合同,4月份申報第1季度的的印花稅時候是不是0申報就可以了?
你好是的,是這么做的。
老師 還有一個問題,之前的印花稅有稅額的但是都是0申報的,這種情況需要補報嗎?
你好,那你有發生實際沒有繳納的需要補上。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。