明細(xì)表的原材料不等于應(yīng)付賬款。原材料是資產(chǎn)類科目,記錄公司庫存原材料的數(shù)量和金額;而應(yīng)付賬款是負(fù)債類科目,記錄公司應(yīng)付給供應(yīng)商的貨款。在做整套賬時(shí),需確保兩者數(shù)據(jù)相互對(duì)應(yīng),以準(zhǔn)確反映公司資產(chǎn)和負(fù)債狀況。
請(qǐng)問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
我們公司之前有個(gè)供貨商的賬,只有付款的明細(xì)賬,沒有做我們欠人家多少錢,應(yīng)付賬款在借方。后來新會(huì)計(jì)又重新建了賬套,把這個(gè)供貨商的賬直接沒掛上,現(xiàn)在要付款的話,我應(yīng)該怎么做?
老師,公司之前請(qǐng)代賬會(huì)計(jì)做賬,我現(xiàn)在接受2022年的賬務(wù),期初余額如果按照代賬公司報(bào)表做了,之后還能調(diào)整期初余額嗎?因?qū)Ψ浆F(xiàn)在給不了之前的做賬明細(xì),我無法知曉2021年度的賬務(wù)情況
公司之前備用金都用員工名字建立明細(xì)科目,所以其他應(yīng)收款有幾百個(gè)明細(xì)科目,現(xiàn)在要重新建賬,想統(tǒng)一歸到備用金一個(gè)科目里,能不能直接把這些金額填到新賬套的備用金科目,還是要建賬前先做分錄調(diào)整
A公司聘請(qǐng)GT會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),B公司為其外部供應(yīng)商。注冊(cè)會(huì)計(jì)師在填制應(yīng)付賬款底稿中的明細(xì)表時(shí),發(fā)現(xiàn)B公司應(yīng)付賬款年初余額為10,000元,本年度增加應(yīng)付賬款5000元,減少20,000元。 要求:(1)根據(jù)已知資料填制應(yīng)付賬款明細(xì)表,若涉及重分類請(qǐng)?jiān)趯徲?jì)說明中寫明重分類調(diào)整分錄。 (2)根據(jù)明細(xì)表填制企業(yè)詢證函。
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
老師,商貿(mào)企業(yè)適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個(gè)點(diǎn)的,想問下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請(qǐng)問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
老師,兩邊的數(shù)據(jù)怎么相互對(duì)應(yīng)呢
借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對(duì)應(yīng)科目