這個私戶付款做借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款,這個后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品這個對應(yīng)原材料沒有發(fā)票這個匯算清繳納稅調(diào)增
請問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因為需要做原材料進(jìn)銷存明細(xì)表計算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實際錢已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時:借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估 對嗎? 當(dāng)實際收到材料發(fā)票時,原材料是有明細(xì)的哈 這個賬應(yīng)該怎么處理呢?進(jìn)項稅需要考慮嗎?謝謝老師
購柴油暫時沒有發(fā)票,已經(jīng)領(lǐng)用了,怎么做分錄?我是這樣做的,借原材料,貸應(yīng)付賬款。領(lǐng)用時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料,等以后發(fā)票來了,再紅沖原材料,對嗎
2023年暫估了成本,但是到現(xiàn)在沒有發(fā)票,調(diào)整的需要做什么分錄。原來做的,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款也結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)過了申報期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個人獨資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統(tǒng)里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅,總機構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
可以不做那個分錄,直接在2020年匯算清繳申報表時把沒有發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,這樣操作嗎?不抵扣所得稅
你說那個,你這個不做那這個咋平,需要平掉這個原材料,應(yīng)付賬款就需要做,或者是這個不入賬借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 這個不做,不做就不涉及納稅調(diào)增了
那就做那個分錄:借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款 然后在2020年匯算清繳申報表時把沒有發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,這樣操作嗎?
只有這個做借主營業(yè)務(wù)成本下面這個才納稅調(diào)增,沒有做你直接調(diào)多虧
什么做主營業(yè)務(wù)成本?剛剛一開始就不懂后面您說的呢
借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這個是一套分錄,你這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才會影響利潤影響所得稅,這個稅法上面不認(rèn)可這個做主營業(yè)務(wù)成本這沒有發(fā)票部分你才納稅調(diào)增
是呀,之前之前暫估入賬的時候已經(jīng)做了的
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 調(diào)增的是這部分
不是調(diào)增當(dāng)時入原材料金額那一部分嗎?如果是調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本,那不知道具體的數(shù)是多少呢,因為沒有發(fā)票跟有發(fā)票的一起做成本明細(xì)表的
這個需要自己對應(yīng)記下這個做進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本這個對應(yīng)原材料多少沒有發(fā)票,所以這個實務(wù)中一般是沒有發(fā)票做內(nèi)賬不做外賬了
我知道,但是因為要做原材料生產(chǎn)明細(xì)表計算成本,如果不入到外賬嗎原材料數(shù)量就為負(fù)數(shù)了,那就不合理了呀
那就這塊成本不做了,少做,少結(jié)轉(zhuǎn)成本
怎么樣子不做呢?不懂得操作
你結(jié)轉(zhuǎn)成本就少這 一塊,沒有這個沒有發(fā)票原材料
意思就是說借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 最后不用做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品??是這樣么?
意思是這個全部不做,借原材料 貸應(yīng)付賬款借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 全套都不做,沒有發(fā)票話, 不做這個借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 那這個存貨一直會掛賬上這個
那不做的話生產(chǎn)成本明細(xì)表中的數(shù)量不入進(jìn)去?然后對應(yīng)的銷售也不開發(fā)票?
銷售開發(fā)票只是沒有對應(yīng)這個原材料成本,這塊 ,你可以按正規(guī)處理,這個做匯算清繳納稅調(diào)增,Excel登記那些沒有發(fā)票,借原材料 貸應(yīng)付賬款借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品