你好,可以簽訂場地租賃的
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預付卡的中間商。我們從供應商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業務成本,但現在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師,我給你講一下我們公司的情況,我們公司主要經營小型售賣機,售賣機是我們從廠家拿貨,售賣機里面裝產品,終端客戶二維碼掃碼入微信商戶平臺,微信商戶平臺有基本戶和運營戶,基本戶都是終端客戶掃碼轉錢進入的賬戶(只收款),運營戶是投資人分潤及涉及到運營付款賬戶(付款賬戶),①我前期收到股東購買的機柜款30萬元(1000臺,300元價格賣給投資者),2年后以150元的價格回收,我應該怎么入賬??②售賣機上有二維碼,終端客戶掃碼入微信商戶平臺,我要確認收入么??③這種售賣機柜我是作為庫存商品還是作為固定資產??
老師,我們是和酒店合作,把小型售賣柜放酒店房間,里面裝成人用品產品,零售客戶掃碼取貨,這些機柜都是聯營,有人拿錢投資機柜,我們幫忙運營(補貨、調整點位等),現在問題是,投資人比如投資了1000臺機柜,26萬元,只要機柜每個月有人掃碼,投資人和酒店就會從中間獲取流水的50%和45%的分成,直接在后臺提現,這部分賬務怎么處理呢?
老師,我們是和酒店合作,把小型售賣柜放酒店房間,里面裝成人用品產品,零售客戶掃碼取貨,這些機柜都是聯營,有人拿錢投資機柜,我們幫忙運營(補貨、調整點位等),現在問題是,投資人比如投資了1000臺機柜,26萬元,只要機柜每個月有人掃碼,投資人和酒店就會從中間獲取流水的50%和45%的分成,直接在后臺提現,這部分賬務怎么處理呢?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
或者是中介費的都可以。
我喊人家開的服務費,可不可以呢??
可以的,可以這么做的。但是這個服務費碳籠統包含了很多。
這個服務費太籠統,包含了很多。
那應該怎么開呢,因為這個是渠道費用,不曉得開什么嘛,
居間服務 中介費 都可以