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老師,我給你講一下我們公司的情況,我們公司主要經(jīng)營小型售賣機(jī),售賣機(jī)是我們從廠家拿貨,售賣機(jī)里面裝產(chǎn)品,終端客戶二維碼掃碼入微信商戶平臺,微信商戶平臺有基本戶和運營戶,基本戶都是終端客戶掃碼轉(zhuǎn)錢進(jìn)入的賬戶(只收款),運營戶是投資人分潤及涉及到運營付款賬戶(付款賬戶),①我前期收到股東購買的機(jī)柜款30萬元(1000臺,300元價格賣給投資者),2年后以150元的價格回收,我應(yīng)該怎么入賬??②售賣機(jī)上有二維碼,終端客戶掃碼入微信商戶平臺,我要確認(rèn)收入么??③這種售賣機(jī)柜我是作為庫存商品還是作為固定資產(chǎn)??

2023-10-17 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 10:41

您好,1借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,售后回購處理,2確認(rèn)收入,3固定資產(chǎn)

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 10:46

投資者投入的30萬,我要全部放入其他應(yīng)付款,我還要交增值稅么?2年后這個機(jī)柜我會回收,這個應(yīng)交增值稅,匯算的時候我要調(diào)減??,

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:49

投資者投入的30萬,借銀行存款,貸實收資本等科目,柜按售后回購處理

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 10:50

售后回購怎么處理呢??

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:08

借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 11:10

意思是機(jī)柜回收的時候,我再確認(rèn)150元/臺*1000臺=15萬的收入么??再交稅???

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:13

等下,是您買后賣方回收還是您給使用方使用后您企業(yè)回購

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 11:16

我企業(yè)把售賣機(jī)機(jī)柜賣給投資者300/臺*1000臺=30萬元,后期我們鋪入市場,補貨,售后都是我們幫忙弄,2年后,我們以150元/臺的價格回收,請問怎么做賬??

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:24

您好,那您借銀行存款300貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 11:35

意思是我還要交增值稅么??匯算我要調(diào)整么???

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:35

是的,需要繳納增值稅,除非您不開票,

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:35

匯算清繳不需要調(diào)整

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 12:12

我們沒有開票,我就計入“其他應(yīng)付款”,2年后以150元/臺價格回收,這個售后回購,我怎么記賬?

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 12:14

是不是按售后回購處理,差價(300-150)*1000臺=15萬元,2年平均分別確認(rèn)7.5萬元的租賃收入呢??

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:22

沒有開票也得按增值稅規(guī)定計算,按無票收入申報

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:22

分錄已經(jīng)回復(fù)了兩次

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:23

是的,可以按租賃處理

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 12:50

我們把售賣機(jī)機(jī)柜賣給投資者,1000臺,300元/臺,30萬元收到,借:銀行存款30萬 貸:預(yù)收賬款 30萬元,2年后,按150元的價格回收,我每月按差價150*1000/2年*12個月=0.625萬元確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款0.625萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入0.6188萬 應(yīng)交稅費(增值稅)0.0062萬元,每個月的這個分錄固定,滿2年后期收回,借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款,這樣可以么???

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:51

不可以,一次確認(rèn)增值稅

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 12:52

這個有什么依據(jù)沒呢?必須一次性確認(rèn)增值稅么???

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:55

租賃業(yè)務(wù),增值稅在收到款項一次性確認(rèn)

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快賬用戶2335 追問 2023-10-17 13:14

是不是應(yīng)該這樣處理,

是不是應(yīng)該這樣處理,
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齊紅老師 解答 2023-10-17 13:57

您好,實際按150萬元計算增值稅,因為還有150是需要支付的

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您好,1借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,售后回購處理,2確認(rèn)收入,3固定資產(chǎn)
2023-10-17
你好,是的,就是支付利息,不一定完全稅前扣除
2024-05-13
你好,售賣機(jī)公司針對服務(wù)費這塊,會給你開具發(fā)票嗎?
2023-11-20
你好,同學(xué)。你現(xiàn)在是什么問題
2020-11-25
你好同學(xué),請問是什么問題
2024-12-11
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