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老師,我們是經營售賣機機柜的公司,機柜里面放產品,客戶掃碼取貨,前期我們和張某然人聯營,張某投1000萬,我們采購機柜,我們運營帶機柜產品的補貨及維護,張某按照每個月客戶掃碼流水的45%分潤,如果我們有錢,我們會把機柜回購,回購價一般都大于1000萬,只不過這個回購價是看張某從合作到現在按照流水的45%分潤累計數看,一般會比聯營款1000萬大,這種經營模式,我收到聯營款1000萬是不是不能確認收入??應該掛:其他應付款,是不是?客戶掃碼,我要確認收入,后期分潤給張某,我是沖減其他應付款,直到沖減到1000萬,多余的部分作為財務費用核算,是不是呢?這些思路??

2024-05-13 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 06:46

你好,是的,就是支付利息,不一定完全稅前扣除

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 06:50

那老師,這個機柜我應該按固定資產核算,每個月計提折舊,是不是???從公司的這種業務模式,是不是融資租賃呢??這種模式下,我們是小規模納稅人,有沒有涉及到未交增值稅呢???

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齊紅老師 解答 2024-05-13 06:57

你好,固定資產發票開給誰?

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 07:01

我們拿1000萬買機柜,帶維護和運營及機柜補貨,開給我們

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齊紅老師 解答 2024-05-13 07:04

那就是您們借1000萬買東西,支付利息

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 07:06

那老師,上面一系列我提到的,我們小規模納稅人,有涉及到增值稅需要繳納么???

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齊紅老師 解答 2024-05-13 07:44

你企業采購設備,進貨,客戶買貨你們有利潤后期初分給別人45%。

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 07:54

設備,進貨,客戶買貨,有增值稅嘛,但是我們是按客戶買貨流水的的45%分潤,這部分要涉及到增值稅么???我現在分錄是

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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:18

你好,你小規模進項稅不能抵扣,對應出售商品也是需要申報納稅,支付借款需要取得發票才能按限額扣除,

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 08:18

我按第一種處理,沒有涉及增值稅,除了進貨,客戶掃碼,對不對呢??

我按第一種處理,沒有涉及增值稅,除了進貨,客戶掃碼,對不對呢??
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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:19

你好,你的業務如何理解售后回購?

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 08:20

我是按第一種處理,財務費用沒有發票,我后期匯算調整,進貨和客戶買貨,涉及到增值稅嘛,是吧

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 08:24

我們有合同,比如是1000臺機柜,聯營款26萬元,回購有個條款,2年按照26萬元收回,基本上是大于或等于26萬元,但是客戶掃碼流水的45%分潤部分要剔除,

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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:26

1是的。沒發票納稅調增,還有未代扣代繳個人所得稅風險

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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:28

麻煩把各方代入,分不清楚各方責任義務

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 08:28

代扣的個稅,意思是和我們聯營的自然人還要申報個稅,是吧?老師,前期機柜我算固定資產,如果后期我們把機柜回收回來,變直營,機柜我還屬于固定資產,是吧??

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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:29

是的,這部分應當按利息支出

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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:30

你企業先對外轉讓機器,2年,后再回收?

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 08:31

差額部分是利息支出,但是本金的那部分,我還要代扣個稅么??就是流水分潤的那部分

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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:31

本金不需要代扣代繳

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快賬用戶4611 追問 2024-05-13 08:37

我現在分錄是,①收到聯營合伙人26萬元,借:銀行存款 貸:其他應付款—張某26萬。②客戶掃碼,借:銀行存款15萬,貸:主營業務收入(假如是12萬)未交增值稅3萬。③后期掃碼流水的45%分潤,借:其他應付款10貸:銀行存款10,④機柜收回變直營時額外支付2萬元:借:財務費用2,其他應付款16,貸:銀行存款18。這個分錄是這樣的,代扣個稅,哪個部分,我需要交個稅呢?有點不懂呢???

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齊紅老師 解答 2024-05-13 08:43

您們是什么角色??機器怎么又采購又出售?誰售后回購

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齊紅老師 解答 2024-05-13 09:06

你企業銷售分潤就是按利息處理即可,超過本金部分,代扣20%財務費用。至于機器,沒聽懂

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你好,是的,就是支付利息,不一定完全稅前扣除
2024-05-13
您好,1借銀行存款,貸其他應付款,應交稅費應交增值稅,售后回購處理,2確認收入,3固定資產
2023-10-17
1,你這是屬于服務型 企業,金融服務。做賬,按金融服務開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計不良資產,出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業務收入處理的。 要交所得稅的。其他業務處理的。
2020-12-16
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