你好,是的,就是支付利息,不一定完全稅前扣除
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續會支付滿400萬給A,(400萬大多數情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結一個案子分一個,如果按正規做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業 ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業務是收購不良房產,以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經常涉及債權收購,怎么走公賬?盈利了是記營業外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經常收購,可以算作主營業務嗎,這種收購債權,可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質嗎?
老師,我給你講一下我們公司的情況,我們公司主要經營小型售賣機,售賣機是我們從廠家拿貨,售賣機里面裝產品,終端客戶二維碼掃碼入微信商戶平臺,微信商戶平臺有基本戶和運營戶,基本戶都是終端客戶掃碼轉錢進入的賬戶(只收款),運營戶是投資人分潤及涉及到運營付款賬戶(付款賬戶),①我前期收到股東購買的機柜款30萬元(1000臺,300元價格賣給投資者),2年后以150元的價格回收,我應該怎么入賬??②售賣機上有二維碼,終端客戶掃碼入微信商戶平臺,我要確認收入么??③這種售賣機柜我是作為庫存商品還是作為固定資產??
老師,我們是經營售賣機機柜的公司,機柜里面放產品,客戶掃碼取貨,前期我們和張某然人聯營,張某投1000萬,我們采購機柜,我們運營帶機柜產品的補貨及維護,張某按照每個月客戶掃碼流水的45%分潤,如果我們有錢,我們會把機柜回購,回購價一般都大于1000萬,只不過這個回購價是看張某從合作到現在按照流水的45%分潤累計數看,一般會比聯營款1000萬大,這種經營模式,我收到聯營款1000萬是不是不能確認收入??應該掛:其他應付款,是不是?客戶掃碼,我要確認收入,后期分潤給張某,我是沖減其他應付款,直到沖減到1000萬,多余的部分作為財務費用核算,是不是呢?這些思路??
我建筑總包單位 對于員工和農民工的工資 個稅怎么算
老師,債權債務明細包括哪些科目?
老師我們出口貨物去年12月發貨今年4月才收到貨款,我4月開發票日期是不是只有選4月了,然后4月確認收入
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
托育機構買菜時只有買菜清單沒有,下個月付款時才能取得發票。當月賬務處理借主營業務成本,貸應付賬款并以買菜清單作為附件。下個月付款時借應付賬款貸銀行并以發票作為附件入賬,這樣處理,對嗎?
產品出貨裝卸費用放在什么科目
老師我們進口一批貨應交稅費是入進項稅額還是待抵扣進項稅
老師,出納給個資金流水賬要我把費用,利潤分開做 是什么意思
我公司財務費用-84.32萬元,預算數-20萬元,完成度是多少?
老師,電子發票對方發票開錯了,但是我方已抵扣了,這筆我這需要做什么處理
那老師,這個機柜我應該按固定資產核算,每個月計提折舊,是不是???從公司的這種業務模式,是不是融資租賃呢??這種模式下,我們是小規模納稅人,有沒有涉及到未交增值稅呢???
你好,固定資產發票開給誰?
我們拿1000萬買機柜,帶維護和運營及機柜補貨,開給我們
那就是您們借1000萬買東西,支付利息
那老師,上面一系列我提到的,我們小規模納稅人,有涉及到增值稅需要繳納么???
你企業采購設備,進貨,客戶買貨你們有利潤后期初分給別人45%。
設備,進貨,客戶買貨,有增值稅嘛,但是我們是按客戶買貨流水的的45%分潤,這部分要涉及到增值稅么???我現在分錄是
你好,你小規模進項稅不能抵扣,對應出售商品也是需要申報納稅,支付借款需要取得發票才能按限額扣除,
我按第一種處理,沒有涉及增值稅,除了進貨,客戶掃碼,對不對呢??
你好,你的業務如何理解售后回購?
我是按第一種處理,財務費用沒有發票,我后期匯算調整,進貨和客戶買貨,涉及到增值稅嘛,是吧
我們有合同,比如是1000臺機柜,聯營款26萬元,回購有個條款,2年按照26萬元收回,基本上是大于或等于26萬元,但是客戶掃碼流水的45%分潤部分要剔除,
1是的。沒發票納稅調增,還有未代扣代繳個人所得稅風險
麻煩把各方代入,分不清楚各方責任義務
代扣的個稅,意思是和我們聯營的自然人還要申報個稅,是吧?老師,前期機柜我算固定資產,如果后期我們把機柜回收回來,變直營,機柜我還屬于固定資產,是吧??
是的,這部分應當按利息支出
你企業先對外轉讓機器,2年,后再回收?
差額部分是利息支出,但是本金的那部分,我還要代扣個稅么??就是流水分潤的那部分
本金不需要代扣代繳
我現在分錄是,①收到聯營合伙人26萬元,借:銀行存款 貸:其他應付款—張某26萬。②客戶掃碼,借:銀行存款15萬,貸:主營業務收入(假如是12萬)未交增值稅3萬。③后期掃碼流水的45%分潤,借:其他應付款10貸:銀行存款10,④機柜收回變直營時額外支付2萬元:借:財務費用2,其他應付款16,貸:銀行存款18。這個分錄是這樣的,代扣個稅,哪個部分,我需要交個稅呢?有點不懂呢???
您們是什么角色??機器怎么又采購又出售?誰售后回購
你企業銷售分潤就是按利息處理即可,超過本金部分,代扣20%財務費用。至于機器,沒聽懂