你好,職工薪酬明細表第一行工資薪金在這里面,稅收金額和實際金額加上你少做的計提的。
請問,2020的工資在2021年所得稅匯算清繳時納稅調增了,但是在5月份之后發放了,導致彌補的虧損少了,該怎么處理呢?
12月份的工資忘在當月計提了,導致報表利潤增大,并已繳納所得稅金額,在做所得稅匯算清繳時如何申報彌補
老師你好,我想請問,這個月我更正了去年12月份的個稅,導致2023的工資總額減少,現在我要更正2023的企業所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費用,導致和2023年的利潤表數據不一致,現在等于還要更改2023年的年報,所以現在還要改2023年12月份的憑證,當時根據利潤總額計提的所得稅,在2024年1月份預繳過了,現在企業所得稅匯算清繳表里面已經預繳的金額和我現在改過管理費用之后要預繳的金額不一致,我現在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
總公司6月份計提了企業所得稅174萬,7月申報企業所得稅時合并報表彌補了分公司的虧損,導致多計提了1萬,實際繳納總分公司企業所得稅173萬,繳納稅費怎么做分錄
我單位要計提應收賬款700萬,即使會計利潤為0,按稅法要調增應納稅所得額700萬,當期應納稅所得額為700萬,應交所得稅175萬,金額比較大。申報12月期間所得稅時,可不可以先按會計利潤申報,匯算清繳時再繳納所得稅?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額